邵阳液压: 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告

来源:证券之星 2026-04-24 00:19:51
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              邵阳维克液压股份有限公司
          董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度
          履职情况评估报告及履行监督职责情况报告
   根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》
                                   《审
计委员会议事规则》等有关规定,邵阳维克液压股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计
委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告汇
报如下:
   一、2025 年度会计师事务所基本情况
业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
证券业务收入 58,365.07 万元。
售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信
息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等。制造业同行
业上市公司审计客户 152 家,中审众环具有公司所在行业的审计经验。
   二、聘任会计师事务所履行的程序
   公司于 2025 年 4 月 3 日召开第五届审计委员会第十四次会议、于 2025 年 4
月 7 日召开第五届董事会第二十次会议,于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度
股东大会,审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》,同意续聘
中审众环为公司 2025 年度会计师事务所,自公司股东大会审议通过之日起生效。
  三、2025 年年审会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范及公司 2025 年年度报告工作安排,中审众环对公司 2025 年年度财务报告及
金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
  经审计,中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2025
年度合并及公司的经营成果和现金流量;公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业
内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。
  在执行审计工作的过程中,中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立
性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价
方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了
沟通。
  四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
  根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所
履行监督职责的情况如下:
了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》,认为中审众环具有相关执业证
书,有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在公司
公允地反映了公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,维护了公司及全
体股东的合法权益,同意向公司董事会提议续聘中审众环为公司 2024 年度会计
师事务所。
的注册会计师及项目经理召开沟通会议,对 2025 年年度审计工作的初步预审情
况,如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
公司 2025 年年度报告、利润分配预案、内部控制评价报告、续聘审计机构等议
案,并同意提交公司董事会审议。
  五、总体评价
  公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审
计委员会议事规则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所
相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分
的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切
实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
  公司审计委员会认为中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态
度进行独立审计,表现出良好的职业操守和专业能力,按时完成了公司 2025 年
年度报告审计相关工作,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时,切实履行了
审计机构应尽的职责。
                       邵阳维克液压股份有限公司董事会
                              审计委员会

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