公元股份: 董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告

来源:证券之星 2026-04-24 00:18:31
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                         公元股份有限公司
        董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所
                     履行监督职责情况的报告
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公元股份有限公司(以下简称“公
司”)的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求,董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将公司对会计师事务所(特殊普通合
伙)(以下简称“天健会计师事务所”)的情况评估及董事会审计委员会对天健会计师
事务所履行监督职责的情况汇报如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
 事务所名称          天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 成立日期           2011 年 7 月 18 日       组织形式         特殊普通合伙
 注册地址           浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
 首席合伙人          钟建国               2025 年末合伙人数量          250 人
 员数量            签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                      954 人
             业务收入总额                          29.88 亿元
             审计业务收入
 业务收入
             证券业务收入                          15.47 亿元
                客户家数                          756 家
                审计收费总额                       7.35 亿元
                                  制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
 (含 A、B 股)审                       电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研
 计情况            涉及主要行业            究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、
                                  体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商
                                  务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储
                                  和邮政业,综合,卫生和社会工作等。
                本公司同行业上市公司审计客户家数                          578
(二)项目组成员基本信息
              何时成为注 何时开始从事          何时开始在 何时开始为本公 近三年签署或复核上
项目组成员   姓名
               册会计师 上市公司审计           本所执业 司提供审计服务 市公司审计报告情况
项目合伙人   陈中江   2003 年   2001 年        2003 年 2023 年 巨化股份、昂利康、
                                                   五洲新春、九阳股份
        陈中江   2003 年   2001 年        2003 年 2023 年 等公司的签署和复核
签字注册会
  计师                                               公元股份的签署和复
        许超    2018 年   2011 年        2018 年 2023 年
                                                   核
                                                   容百科技、世茂能源、
项目质量控
        邱鸿    1997 年   2001 年        2004 年 2025 年  扬杰科技的签署或
制复核人
                                                    复核
   二、执业记录
    (一)诚信记录
 受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次,纪律处分 5 次,未受到
 刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63
 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次,未受到刑事处罚。
   根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施不影响天健会计师事
 务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
 到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,
 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    (二)独立性
   天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可
 能影响独立性的情形。
    (三)聘任会计师事务所履行的程序
    公司第六届第十三次董事会会议及2024年度股东会审议通过了《关于续聘2025年度
 审计机构的议案》,同意聘任天健会计师事务所为公司2025年财务审计机构和内部控制
 审计机构。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了充分了解和沟通,对其专
 业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查,一致认为其具备为
 公司服务的资质要求,能够较好地胜任工作,同意续聘天健会计师事务所为公司2025年
 度财务审计机构和内部控制审计机构。
  三、2025年年审会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结
合公司2025年年报工作安排,天健会计师事务所对公司2025年度财务报告及2025年12月
情况、涉及公司关联交易的往来情况等业务情况等进行核查并出具了专项报告。
  经审计,天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合
并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审
计报告。
  在执行审计工作的过程中,天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独
立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、
年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。天健会
计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  四、审计委员会对会计师事务所履行监督情况
  根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所
履行监督职责的情况如下:
  (一)审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、
过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为上市公司提供
审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。公司第六届第十三次董事
会会议及2024年度股东会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意聘任
天健会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。
  (二)2025年11月12日,审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册
会计师及项目经理召开审前沟通会议,对2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、
人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
  (三)2026年4月9日,审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召
开工作沟通会议,审计委员会委员听取了负责公司2025年度审计项目总负责人兼签字会
计师及审计现场负责人就2025年度公司审计情况的总结汇报。
  (四)2026年4月16日,审计委员会审议通过公司2025年年度报告、内部控制评价
报告等议案并同意提交董事会审议。
  综上所述,公司审计委员会认为天健会计师事务所2025年度在对公司的公司财务状
况和经营成果的审计以及关联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督
等方面发挥了重要作用。
  五、总体评价
  公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委
员会工作细则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和
执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会
计师事务所的监督职责。
  公司审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的
态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年年报审
计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
                         公元股份有限公司董事会审计委员会

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