佳隆股份: 佳隆股份关于会计师事务所2025年度年审履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-24 00:17:37
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             广东佳隆食品股份有限公司
     关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
  广东佳隆食品股份有限公司(以下简称公司)聘请众华会计师事务所(特殊普通
合伙)
  (以下简称众华、众华会计师事务所)作为公司2025年度审计机构。根据财政
部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》(财会【2023】4号)
             ,公司对众华2025年度履职情况进行评估。具体情况如下:
  一、2025年年审会计师事务所情况
  (一)基本情况
  众华的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所,于2013年经财政部等部
门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630
号5幢1088室。众华自1993年起从事证券服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。
  众华首席合伙人为陆士敏先生,2025年末合伙人人数为76人,注册会计师共
  众华2025年经审计的业务收入总额为人民币52,237.70万元,审计业务收入为
人民币43,209.33万元,证券业务收入为人民币16,775.78万元。
  众华上年度(2025年)上市公司审计客户数量83家,审计收费总额为人民币
信息技术服务业、建筑业、房地产业等。众华提供审计服务的上市公司中与本公
司同行业客户共3家。
  (二)投资者保护能力
  按照相关法律法规的规定,众华会计师事务所购买职业保险累计赔偿限额
  (三)诚信记录
  众华最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施5次,未受
到刑事处罚和纪律处分,涉及从业人员34名。
  (四)聘任程序
  公司于2025年8月26日、2025年9月16日分别召开第八届董事会第十四次会议
和2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同
意公司聘任众华为公司提供2025年年度报告审计及内部控制审计服务。同意公司
聘任众华为公司提供2025年年度报告审计及内部控制审计服务,其中约定的会计
报表审计费用计70万元、内部控制审计费用计35万元。
  公司董事会审计委员会对上述议案发表了同意的书面意见。
  二、2025年年审会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和相关执业规范,结合
公司2025年年报工作安排,众华对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的
财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非经常性损益、非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。经审计,众华会计师
事务所认为公司2025年度的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制,公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。众华会计
师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
  (一)项目团队
  (1)人员信息
  项目合伙人:黄恺,2007年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2005
年开始在众华执业、2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署5家上市公司审
计报告。
  签字注册会计师:纪道希,2021年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审
计、2023年开始在众华执业、2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署1家上
市公司审计报告。
  项目质量复核人:龚立诚,2006年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审
计、2008年开始在众华执业;近三年复核1家上市公司审计报告。
  (2)诚信记录
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》的不良记录。
  (3)独立性
  众华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  众华配备了专业的审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,
并拥有中国注册会计师专业资质。
 (二)审计工作方案
情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的
审计重点及本年度监管重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值准备、
非经营性损益、关联方交易等。众华制定了详细的审计计划与时间安排,并且根据计
划安排按时提交各项工作成果。
 (三)信息安全管理
  公司与众华签署的《业务约定书》明确约定了双方在信息安全管理中的责任义
务。众华制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制
制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也能够按照保密要求规范各项
工作。
 (四)审计质量评估
算、资产减值、关联交易等重大会计事项实施了充分、适当的审计程序;审计团队
保持了职业怀疑态度;出具的标准无保留意见审计报告,审计结论客观公允;未发现
可能影响独立性的情形。
  年审过程中,众华与公司管理层、审计委员会等保持高效沟通,及时反馈审
计发现的重要事项;针对关键审计事项提供了专业建议,协助公司完善相关财务
披露。
 三、总体评价
  经评估,公司认为众华在公司年报审计过程中坚持客观、公允态度开展独立审
计,表现了良好的职业操守和业务素质,有效履行了审计机构职责,出具了恰当的
审计报告。公司对众华会计师事务所的专业性、独立性和工作质量予以肯定。
                       广东佳隆食品股份有限公司

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