七彩化学: 关于续聘2026年度审计机构的公告

来源:证券之星 2026-04-23 22:17:59
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证券代码:300758      证券简称:七彩化学           公告编号:2026-021
              鞍山七彩化学股份有限公司
        关于续聘 2026 年度审计机构的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  鞍山七彩化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 23 日召开
第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》,
同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)
为公司 2026 年度审计机构,负责公司 2026 年度审计工作。本事项需提交公司
  一、机构信息
  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通
合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证
券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至
  截至 2025 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 233 人,共有注册
会计师 1507 人,其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
  容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元,其中审
计业务收入 234,862.94 万元,证券期货业务收入 123,764.58 万元。
  容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务,审计收费
总额 62,047.52 万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务
业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家
数为 383 家。
   容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额
不低于 2.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。
   近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作
出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和
容诚会计师事务所共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原
告投资者的损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询
及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序
中。
   容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律
处分 4 次、自律处分 1 次。
事处罚 0 次、行政处罚 4 次(共 2 个项目)、监督管理措施 20 次、自律监管措施
   二、项目信息
   项目合伙人:闫长满,2010 年成为中国注册会计师,2008 年开始从事上市
公司审计业务,2008 年开始在容诚会计师事务所执业,2023 年开始为鞍山七彩
化学股份有限公司提供审计服务;近三年签署过七彩化学、桃李面包、芯源微等
多家上市公司审计报告。
  项目签字注册会计师:董博佳,2017 年成为中国注册会计师,2015 年开始
从事上市公司审计业务,2015 年开始在容诚会计师事务所执业,2025 年开始为
鞍山七彩化学股份有限公司提供审计服务;近三年签署过神工股份、福鞍股份、
金辰股份等多家上市公司审计报告。
  项目签字注册会计师:吴雪梦,2020 年成为中国注册会计师,2015 年开始
从事上市公司审计业务,2015 年开始在容诚会计师事务所执业,2017 年开始为
鞍山七彩化学股份有限公司提供审计服务;近三年签署过七彩化学审计报告。
  项目质量复核人:王逸飞,2006 年成为中国注册会计师,2004 年开始从事
审计业务,2006 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过多家上
市公司审计报告。
  项目合伙人闫长满、签字注册会计师董博佳、签字注册会计师吴雪梦、项目
质量复核人王逸飞近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理
措施和自律监管措施、纪律处分。
  容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的
要求》的情形。
  审计收费定价原则:根据本单位(本公司)的业务规模、所处行业和会计处
理复杂程度等多方面因素,并根据本单位(本公司)年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
  本期审计费用合计 140 万元(含税),其中财务报告审计收费人民币 120 万
元,内部控制审计收费 20 万元。本期较上期审计费用没有变化。
  三、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)审计委员会履职情况
  经审查,容诚会计师事务所近三年无重大违法违规记录,执业团队经验丰富,
熟悉公司行业特性与财务核算模式,容诚会计师事务所及审计团队与公司无影响
独立性的关联关系,独立性得到充分保障。因此,我们认为容诚会计师事务所在
独立性、审计的专业胜任能力及投资者保护能力等方面满足公司对审计机构的要
求,能够有效保障财务信息质量,同意将此议案提交至公司董事会审议。
  (二)董事会审议情况
具有证券、期货相关业务执业资格以及丰富的审计工作经验与能力,在担任公司
公正的审计准则,勤勉尽责、细致严谨地及时完成年审工作,为公司出具了标准
无保留意见的审计报告,客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保
持公司审计工作的连续性和稳定性,并经公司审计委员会审议确认,同意续聘容
诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审
计机构,聘期一年,并提请股东会授权公司经营管理层合理确定审计费用并签署
相关文件。
  (三)生效日期
  公司《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2025 年度股东会
审议,并自股东会审议通过之日起生效。
  四、备查文件
务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执
业证照和联系方式。
  特此公告。
鞍山七彩化学股份有限公司
             董事会

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