宋城演艺: 关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-23 22:14:43
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            宋城演艺发展股份有限公司
   关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
  宋城演艺发展股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中喜会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“中喜”)作为公司 2025 年度财务报告出具审计报告的
会计师事务所。
  根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中喜在 2025
年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所的情况
  中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜”)于 2013 年 11 月
伙人为张增刚。
  截至 2025 年末,中喜拥有合伙人 102 名、注册会计师 431 名、从业人员总
数 1391 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 324 名。
万元;证券业务收入 15,577.80 万元。2025 年度服务上市公司客户 42 家,挂牌
公司客户 208 家,涉及的主要行业包括专用设备制造业、计算机、通信和其他电
子设备制造业、酒、饮料和精制茶制造业、软件和信息技术服务业、橡胶和塑料
制品业等多个行业。上市公司审计收费 6,278.93 万元。2025 年度本公司同行业
上市公司审计客户家数为 1 家。
导致的民事赔偿责任。
  中喜近三年执业行为受到监督管理措施 11 次,24 名从业人员近三年因执业
行为受到监督管理措施共 13 次。近三年执业行为受到行政处罚 2 次,4 名从业
人员近三年因执业行为受到行政处罚共 2 次。近三年执业行为受到纪律处分 1
次,2 名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共 1 次。未受到刑事处罚。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于续聘 2025 年度审计机构的议案》,并于同日经第八届董事会审计委员会第十二
次会议事前审议通过,同意续聘中喜为公司 2025 年度审计机构,并聘任中喜为
公司 2025 年度内部控制审计机构,该议案于 2025 年 5 月 20 日经公司 2024 年年
度股东大会审议通过。
  二、2025 年年审会计师事务所的履职情况
  (一)人力及其他资源配备情况
  中喜在担任公司 2025 年度审计机构期间,配备专属审计工作团队,项目质
量控制主管由资深审计服务合伙人担任,现场负责人及其他核心项目成员均具备
多年上市公司审计经验。事务所投入了充足资源,确保各级员工均具备必要的专
业素质、胜任能力及充分精力,以保障审计业务的高质量执行。
  (二)审计工作计划及执行情况
  为保障公司 2025 年年审工作圆满完成,中喜立足公司实际,制定了全面合
理的审计工作方案与具体实施计划,通过召开专门会议与公司审计委员会及管理
层提前沟通交流,围绕年审节奏安排、审计重点领域及风险评估等关键事项展开
专题讨论。在此基础上,中喜严格按既定计划推进并完成各项任务,切实保障了
公司 2025 年度审计工作顺利实施。
  (三)审计质量管理
  中喜严格遵循与项目沟通、监督及复核相关的内部政策与程序,针对公司重
大会计审计事项,及时向项目复核人员或技术标准部进行咨询,确保重点难点技
术问题得到按时解决。
  中喜对于项目组内存在专业意见分歧的处理有明确的政策,规定在项目组内
或项目负责人、项目质量复核人或技术标准部成员之间未达成一致意见时,不能
出具审计报告。
  中喜实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立质
控复核人以及独立质控审核人复核。审计项目组内部复核主要包括合伙人对重大
事项的审计底稿进行复核、项目经理对项目组成员底稿进行复核,以及由经验丰
富的审计小组成员对其他底稿进行复核。项目组内复核为审计工作的充分性、财
务报表的公允列报以及审计报告的适当性奠定了良好基础。
  中喜恪守对公司信息保密的责任,对执业过程中获知的所有相关保密信息进
行严格保密。在制定审计计划和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、
保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理。
  三、总体评价
  经公司评估,认为中喜会计师事务所具备开展上市公司年度审计工作的执业
资质与履职能力,在 2025 年度财务报告审计工作中,恪守独立、客观、公正的
执业准则,切实履行了审计机构职责,展现了良好的职业操守与专业素养。审计
团队严格按照既定审计计划有序推进,如期完成年度报告各项审计工作,所出具
的审计报告内容完整、结论客观、报送及时,为公司财务信息的真实性与可靠性
提供了有力保障。
                        宋城演艺发展股份有限公司

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