宋城演艺: 关于续聘2026年度审计机构的公告

来源:证券之星 2026-04-23 22:14:22
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证券代码:300144       证券简称:宋城演艺      公告编号:2026-011
              宋城演艺发展股份有限公司
         关于续聘 2026 年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
  宋城演艺发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 23 日召开
第九届董事会第八次会议,审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》,
拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告及内部控
制审计机构,本议案尚需提交 2025 年度股东会审议,现将具体事项公告如下:
  一、拟聘任会计师事务所的情况说明
  中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜”)是一家具备证券、
期货从业资格的专业审计机构,拥有一支经验丰富的注册会计师团队,具备为上
市公司提供审计服务的专业能力。中喜在担任公司财务报表审计机构期间,始终
坚持独立审计原则,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》及相关法律法规、
政策要求,按计划完成了各项审计工作,能够满足公司未来业务发展和财务审计
工作的需求。为保持审计工作的连续性,公司董事会同意继续聘请中喜担任公司
东会审议通过之日起生效。
  二、拟聘任会计师事务所的基本信息
  (一)机构信息
  机构名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期:2013 年 11 月 28 日
  组织形式:特殊普通合伙企业
  注册地址:北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室
  人员信息:首席合伙人为张增刚。截止 2025 年末,中喜拥有合伙人 102 名、
注册会计师 431 名、从业人员总数 1391 名,签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 324 名。
  业务规模:2025 年度实现收入总额 44,911.66 万元,其中:审计业务收入
家,挂牌公司客户 208 家,涉及的主要行业包括专用设备制造业、计算机、通信
和其他电子设备制造业、酒、饮料和精制茶制造业、软件和信息技术服务业、橡
胶和塑料制品业等多个行业。上市公司审计收费 6,278.93 万元。2025 年度本公
司同行业上市公司审计客户家数为 1 家。
   代码         行业门类                行业大类
   C35        制造业               专用设备制造业
   C39        制造业        计算机、通信和其他电子设备制造业
   C15        制造业            酒、饮料和精制茶制造业
           信息传输、软件和
    I65                       软件和信息技术服务业
           信息技术服务业
   C29        制造业              橡胶和塑料制品业
导致的民事赔偿责任,符合法律法规相关规定。近三年不存在执业行为发生相关
民事诉讼的情况。
  中喜近三年执业行为受到监督管理措施 11 次,24 名从业人员近三年因执业
行为受到监督管理措施共 13 次。近三年执业行为受到行政处罚 2 次,4 名从业
人员近三年因执业行为受到行政处罚共 2 次。近三年执业行为受到纪律处分 1 次,
  (二)项目信息
  项目合伙人陈杰超,2005 年成为中国注册会计师,2005 年开始从事上市公
司审计,2005 年开始在中喜会计师事务所执业,2023 年度开始为本公司提供审
计服务。近三年参与多家上市公司审计工作,其中近三年签署的上市公司包括广
州粤泰集团股份有限公司、浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司、深圳洪涛集
团股份有限公司等。
  项目负责人暨签字注册会计师杨涛,2016 年成为中国注册会计师,2011 年
开始从事上市公司审计,2023 年开始在中喜会计师事务所执业,2023 年度开始
为本公司提供审计服务。近三年参与多家上市公司审计工作,其中近三年签署的
上市公司包括张家港富瑞特种装备股份有限公司等。
  项目质量控制复核人高晨怡,2018 年成为中国注册会计师,2016 年开始从
事上市公司审计,2024 年开始在中喜会计师事务所执业,2024 年度开始为本公
司提供审计服务。近三年复核的上市公司包括怀集登云汽配股份有限公司、浙江
博菲电气股份有限公司等。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业
行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督
管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
的情况。
  中喜及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  中喜的审计服务收费主要依据其专业服务所承担的责任、所需投入的专业技
术水平,以及实际参与业务人员的专业知识和工作经验等因素综合确定。
  公司 2025 年度财务报告审计费用为 138 万元,内部控制审计费用为 32 万元,
合计 170 万元,与 2024 年度持平。2026 年度,公司财务报告审计费用拟定为 138
万元,内部控制审计费用拟定为 32 万元,合计 170 万元。公司董事会提请股东
会授权公司管理层根据 2026 年公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原
则与审计机构协商确定财务及内部控制审计费用并签署相关协议。
  三、拟续聘会计师事务所履行的程序
续聘 2026 年度审计机构的议案》,公司董事会审计委员会通过对中喜的执业资
质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查,
认为中喜及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力,同意将
《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》提交董事会审议。
审计机构的议案》,公司董事会同意续聘中喜为公司 2026 年度财务报告及内部
控制审计机构。
  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议,并自公司
  四、备查文件
  特此公告。
                       宋城演艺发展股份有限公司董事会

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