松井股份: 松井股份关于续聘2026年度审计机构的公告

来源:证券之星 2026-04-23 22:12:29
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证券代码:688157             证券简称:松井股份                 公告编号:2026-013
               松井新材料集团股份有限公司
         关于续聘 2026 年度审计机构的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示:
  ? 拟聘任审计机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称
“天健”)。
  一、拟续聘审计机构的基本情况
  (一)机构信息
事务所名称          天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期           2011 年 7 月 18 日        组织形式       特殊普通合伙
注册地址           浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人          钟建国               2025 年末合伙人数量             250 人
员数量            签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                        954 人
               业务收入总额                      29.88 亿元
               审计业务收入                      26.01 亿元
计)业务收入
               证券业务收入                      15.47 亿元
(含 A、B 股)
审计情况           审计收费总额                        7.35 亿元
                         制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批
                         发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电
                         力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和
            涉及主要行业       技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和
                         娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务
                         业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政
                         业,综合,卫生和社会工作等
            本公司同行业上市公司审计客户家数                          578
  天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险
基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财
政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
  天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在
承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民
事责任的情况如下:
 原告    被告     案件时间              主要案情                诉讼进展
                         天 健 作 为 华 仪 电 气 2017 年
                                                  已完结 (天健需在
                         度 、 2019 年 度 年 报 审 计 机
      华仪电气、                                       5%的范围内与华仪
投资者   东海证券、                                       电气承担连带责
               月6日       假,在后续证券虚假陈述诉
      天健                                          任,天 健已按期履
                         讼案件中被列为共同被告,
                                                  行判决)。
                         要求承担连带赔偿责任。
  上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对其履行能力产生任
何重大不利影响。
  天健近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政
处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次,纪律处分 5 次,未受到
刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理
措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次,未受到刑事处罚。
  (二)项目信息
  项目合伙人及签字注册会计师:刘利亚,2007 年起成为注册会计师,2007
年开始从事上市公司审计,2007 年开始在本所执业,2024 年起为本公司提供审
计服务;近三年签署或复核的上市公司审计报告超过 10 家。
  签字注册会计师:罗其,2017 年起成为注册会计师,2013 年开始从事上市
公司审计,2017 年开始在本所执业,2024 年起为本公司提供审计服务;近三年
签署 4 家上市公司审计报告。
  项目质量复核人员:曹博,2010 年起成为注册会计师,2010 年开始从事上
市公司审计,2024 年开始在本所执业,2024 年起为本公司提供审计服务;近三
年签署或复核上市公司审计报告超过 10 家。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分的情况。
  天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影
响独立性的情形。
  (三)审计收费
  公司 2025 年年报及内部控制审计费用共计 80 万元(含税)。2026 年度公司
审计收费定价原则将考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多
方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准最终协商确定。
  二、拟续聘审计机构履行的程序
  (一)审计委员会的审议意见
  公司董事会审计委员会已对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立
性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为天健在对公司 2025 年度财务报告
进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的
审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。公
司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘天健为公司 2026 年度审计机构,并
同意将该议案提交至第三届董事会第十二次会议审议。
  (二)董事会的审议和表决情况
  公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议,以 7 票同意,0
票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议
案》。董事会同意续聘天健为公司 2026 年度审计机构,并提请股东会授权公司
管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费
用,签署相关服务协议等事项。
  (三)生效日期
  本次续聘审计机构事项尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议,并自公司
  特此公告。
                        松井新材料集团股份有限公司董事会

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