冠盛股份: 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

来源:证券之星 2026-04-23 22:06:35
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        温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
  温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会
计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司 2025 年度财务报告
及内部控制审计机构。
  根据《中华人民共和国公司法》
               《中华人民共和国证券法》
                          《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求,温州市
冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)
本着客观、公正、独立的原则,对天健 2025 年度审计工作情况履行监督职责,
具体如下:
容进行了充分讨论和沟通,对审计工作安排、审计范围以及审计工作中发现的具
体问题与天健进行了充分的讨论与沟通,督促其按时保质完成审计工作。同时,
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》关于加强外部审计师监
督管理的新要求,审计委员会对天健履职情况进行全面评估,评估结果如下:
外的任何形式的经济利益;和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况,也
不存在密切的经营关系;审计工作组成员和公司决策层之间不存在关联关系;在
审计工作中保持了形式上和实质上的双重独立,恪守了职业道德基本原则。
业资格,能够胜任相关审计工作。
师进行了沟通,确定注册会计师的责任以及 2025 年度审计范围、时间及人员安
排等具体事项。2026 年 2 月在审计执行阶段,审计委员会与天健注册会计师就
当期的主要事项以及关键审计事项进行了充分沟通。2026 年 3 月在审计完成阶
段,审计委员会就主要财务信息、函证、盘点情况、公司内控问题以及关键审计
事项与天健注册会计师进行了充分沟通。
  审计委员会认为天健在为公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行
独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年度审计
工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
 特此公告。
                温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
                          董事会审计委员会

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