温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会
计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司 2025 年度财务报告
及内部控制审计机构。
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》,公司对天健 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,
公司认为天健资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,
具体情况如下:
一、资质条件
(一)机构信息
(1)事务所基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年 末执业人 注册会计师 2,363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
业务收入总额 29.88 亿元
审计业务收入 26.01 亿元
计)业务收入
证券业务收入 15.47 亿元
客户家数 756 家
审计收费总额 7.35 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务
司(含 A、B 股) 水生产和供应业,水利、环境和公共设施
审计情况 涉及主要行业 管理业,租赁和商务服务业,科学研究和
技术服务业,金融业,房地产业,交通运
输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育
和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,
住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
(2)承办本业务的分支机构基本信息
分支机构名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
成立日期 2011 年 12 月 9 日 是否曾从事证券服务业务 是
执业资质 广东省财政厅颁发的执业证书(证书编号:330000014401)
注册地址 广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 1002 房-1
天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保
险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部
关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下:
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健作为华仪电气
已完结(天
健需在 5%
度年报审计机构,
华仪电 的范围内与
因华仪电气涉嫌财
气、东海 2024 年 3 月 6 华仪电气承
投资者 务造假,在后续证
证券、天 日 担连带责
券虚假陈述诉讼案
健 任,天健已
件中被列为共同被
按期履行判
告,要求承担连带
决)
赔偿责任。
上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对天健履行能力产生任
何不利影响。
天健近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政
处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次,纪律处分 5 次,未受到刑
事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措
施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次,未受到刑事处罚。
(二)项目信息
项目合伙人及签字注册会计师:吴志辉,2010 年起成为注册会计师,2012 年
开始从事上市公司审计,2012 年开始在天健执业,2016 年起为本公司提供审计
服务,2023 年冷却期届满后重新为公司提供审计服务,近三年签署或复核 14 家
上市公司审计报告。
签字注册会计师:潘茹君,2021 年起成为注册会计师,2016 年开始从事上
市公司审计,2016 年开始在天健执业,2022 年起为本公司提供审计服务;近三
年签署或复核 2 家上市公司审计报告。
项目质量复核人员:胡福健,2014 年起成为注册会计师,2012 年开始从事
上市公司审计,2014 年开始在本所执业,2025 年起为本公司提供审计服务,近
三年签署或复核 4 家上市公司审计报告。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
理层进行了必要的沟通,出具了年度审计计划,明确了审计重点。
审计委员会沟通并汇报。年度审计工作较好地按照既定的审计计划按时提交各项
工作,完成了公司所有审计程序。
职业道德,保护公司内幕信息。天健和本公司之间不存在直接或者间接相互投资
的情况、不存在密切经营关系。审计组成员与公司董事、高级管理人员不存在关
联关系。
三、总体评价
公司董事会认为,天健作为 2025 年度审计机构,在审计过程中勤勉尽职、
遵守职业操守,良好地完成了 2025 年公司及下属子公司的审计工作,出具的审
计报告客观、完整、清晰、及时。
特此公告。
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
董事会