醋化股份: 关于续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2026-04-23 17:11:04
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证券代码:603968     证券简称:醋化股份   公告编号:临 2026-009
              南通醋酸化工股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
   ?   拟续聘的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
  致同会计师事务所(特殊普通合伙)
                 (以下简称“致同会计师事务所”或“致
同所”)为南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度财务报告及
内部控制的审计机构,公司拟继续聘请致同会计师事务所为公司 2026 年度财务
报告及内部控制的审计机构。
  一、致同会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  致同会计师事务所(特殊普通合伙)前身是成立于 1981 年的北京会计师事
务所,2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012 年更名为致同会
计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛
特广场 5 层。
  致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书(证书序号:
NO0014469),是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有
企业审计业务资格,以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一,首批获得
财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格,并在美国 PCAOB
注册。致同会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。
  致同会计师事务所首席合伙人是李惠琦。截至 2025 年末,致同所从业人员
近六千人,其中合伙人 244 名,注册会计师 1,361 名,签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师超过 400 人。
   致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元,其中审计业务收入 21.03 亿元,证
券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家,主要行业包括制
造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及
水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额 3.86 亿元;2024 年年报挂
牌公司客户 166 家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;
科学研究和技术服务业;批发和零售业;文化、体育和娱乐业;租赁和商务服务
业,审计收费 4,156.24 万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户
   致同所已购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元,职业保险购买符合相关规定。
   致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
   致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施
罚,81 名执业人员因执业行为受到处理处罚,其中行政处罚 6 批次、行政监管
措施 20 次、自律监管措施 11 次、纪律处分 6 次。
   (二)项目成员信息
   项目合伙人:王艳艳,2006 年成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司
审计,2007 年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告 5 份。近三年复
核上市公司审计报告 6 份、复核新三板挂牌公司审计报告 6 份。近三年未因执业
行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分。
   签字会计师:胡荣,2022 年成为注册会计师,2016 年开始从事上市公司审
计,2016 年开始在本所执业,近三年签署的上市公司审计报告 1 份、挂牌公司
审计报告 0 份。近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机
构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。截至 2025 年度,原签
字会计师汪亮为公司提供审计服务的年限已达五年,2026 年度拟更换为签字会
计师胡荣。
  质量控制复核人:陈裕成,2005 年成为注册会计师,2006 年开始从事上市
公司审计,2012 年开始在致同执业;近三年复核上市公司审计报告 4 份。近三
年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的
行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分。2025 年度原定质量控制复核人为冯忠军,因会计师事务所内部
调整,已更换为陈裕成。
  项目合伙人王艳艳、签字注册会计师胡荣、项目质量控制复核人陈裕成近三
年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的
行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分。
  致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
存在可能影响独立性的情形。
  (三)审计收费
  本期(2025 年度)审计费用 90 万元,其中:财务报表审计费用 72 万元,内
部控制审计费用 18 万元。审计费用系按照提供审计服务所需工作人数和每个工
作日收费标准确定。工作人数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定;
每个工作日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
  上期(2024 年度)审计费用 90 万元,其中:财务报表审计费用 72 万元,内
部控制审计费用 18 万元。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的专业胜任能力、投资者
保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为致同会计师事务所
在公司 2025 年度审计工作过程中做到了勤勉尽责,按照中国注册会计师审计准
则要求提供审计服务,遵守职业道德规范,客观、公正的对公司财务报告发表意
见,同意继续聘请致同会计师事务所为 2026 年度财务报告及内部控制的审计机
构。
  (二)公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》,同意继续聘请致同会计师事务所为公司 2026 年度财务报告及内部控制的
审计机构。议案表决结果为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东
会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                      南通醋酸化工股份有限公司董事会

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