智洋创新: 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告

来源:证券之星 2026-04-23 08:05:58
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董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和智洋创新科技股份有限公司(以下
简称“公司”)的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求,
董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计
委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗
潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监
督委员会(PCAOB)注册登记。
  截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员
总数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名,是国内最具
综合实力的会计师事务所之一。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关
于续聘 2025 年度审计机构的议案》,后该议案于 2025 年 5 月 19 日经 2024 年年
度股东大会审议通过。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  在执行审计工作的过程中,立信就事务所和相关审计人员的独立性、审计工
作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度
审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。立信
审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格,能够胜
任本次审计工作。
  按照《审计业务约定书》,结合公司 2025 年年度报告工作安排,立信对公
司 2025 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,同时对公司控股股东及
其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
  经审计,立信认为公司财务报表公允反映了公司 2025 年度的经营情况,公
司各方面保持了有效的财务报告内部控制并出具了标准无保留意见的审计报告。
  三、审计委员会对会计师事务所监督情况
  根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师
事务所履行监督职责的情况如下:
  (一)审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往
审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审
计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4 月 24 日,
第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过《关于续聘公司 2025 年度
审计机构的议案》,同意聘任立信为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机
构并提交公司董事会审议。
  (二)2025 年 12 月 24 日,公司董事会审计委员会与立信负责审计工作的
会计师就 2025 年度审计工作中注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的
审计范围和时间安排的总体情况等进行了沟通。
  (三)2026 年 4 月 21 日,公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会
议审议通过公司 2025 年年度报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会
审议。
  四、总体评价
  报告期内,审计委员会充分发挥了审查、监督的作用,对会计师事务所相关
资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通,有效监督了公司的审计工作,切实履行了审计委员会对会计师事务所
的监督职责。公司审计委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观
的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025
年年度报告审计相关工作,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
司内外部审计的沟通、监督、核查,确保董事会对经理层的有效监督,保证董事
会客观、公正及独立运作,维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
              智洋创新科技股份有限公司董事会审计委员会

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