菲林格尔: 菲林格尔家居科技股份有限公司出具强调事项涉及事项影响已消除的审核报告

来源:证券之星 2026-04-23 07:15:54
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             菲林格尔家居科技股份有限公司
      出具强调事项段涉及事项影响已消除的
                                  审核报告
                           德皓核字[2026]00001079 号
北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)
        菲林格尔家居科技股份有限公司
     出具强调事项段涉及事项影响已消除的审核报告
             目   录             页 次
一、   出具强调事项段涉及事项影响已消除的审核       1-2
     报告
二、   菲林格尔家居科技股份有限公司关于 2024 年   1-2
     度审计报告和内部控制报告强调事项段涉及
     事项影响已消除的专项说明
出 具 强 调 事 项 涉 及 事 项 影 响 已 消 除 的 审
               核 报 告
                        德皓核字[2026]00001079 号
菲林格尔家居科技股份有限公司全体股东:
  我们接受委托,审核了后附的菲林格尔家居科技股份有限公司
(以下简称菲林格尔)编制的《关于 2024 年度审计报告和内部控制
报告强调事项段涉及事项影响已消除的专项说明》。
  一、董事会的责任
  菲林格尔董事会按照《上海证券交易所股票上市规则(2025 年 4
月修订)》的要求编制《关于 2024 年度审计报告和内部控制报告强调
事项段涉及事项影响已消除的专项说明》,保证其内容真实、准确、
完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是菲林格尔董事会的
责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审核工作的基础上对菲林格尔董事会编制
的《关于 2024 年度审计报告强调事项段涉及事项影响已消除的专项
说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执
行了审核工作,该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审核
                            德皓核字[2026]00001079 号审核报告
  工作。在审核过程中,我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记
  录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表意
  见提供了合理的基础。
    三、审核意见
    我们认为,菲林格尔董事会编制的《关于 2024 年度审计报告和内
  部控制报告强调事项段涉及事项影响已消除的专项说明》符合《上海
  证券交易所股票上市规则(2025 年 4 月修订)》的规定,菲林格尔 2024
  年度审计报告和内部控制报告中强调事项段涉及事项的影响已消除。
    四、对报告使用者和使用目的的限定
    本审核报告仅供菲林格尔 2024 度审计报告和内部控制报告强调
  事项段涉及事项影响已消除使用,不得用作任何其他目的。由于使用
  不当造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)       中国注册会计师:
                                                潘永祥
         中国·北京             中国注册会计师:
                                                冯建利
                            二〇二六年四月二十一日
菲林格尔家居科技股份有限公司
关于 2024 年度审计报告和内部控制报告强调事项段涉及事项影响已消除的专项说明
            菲林格尔家居科技股份有限公司
关于 2024 年度审计报告和内部控制报告强调事项段涉及事
              项影响已消除的专项说明
     立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2025 年 4 月 28 日对菲林格尔家居科
技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024 年度财务报表出具了带有强调
事项段的财务报表审计报告(信会师报字[2025]第 ZA12785 号),对内部控制出具
了带有强调事项段的内部控制审计报告(信会师报字[2025]第 ZA12781 号)。本公
司现就 2024 年度审计报告中强调事项段所涉事项的影响消除说明如下:
  一、2024 年度财务报表审计报告和内部控制审计报告强调事项段所涉及的
内容
     我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十二(三)所述,菲林格尔
控制的上海安竑建筑工程有限公司(以下简称安竑建筑)负责施工建设,构成关
联交易,菲林格尔未按规定履行关联交易审议程序。2024 年 9 月,中国证券监督
管理委员会上海监管局对菲林格尔及相关责任人采取了责令改正、出具警示函的
行政监管措施。菲林格尔在整改过程中就上述关联交易提起股东大会补充审议议
案,该议案未获股东大会通过。本段内容不影响已发表的审计意见。
     我们提醒内部控制审计报告使用者关注,菲林格尔 2020 年和 2021 年签约的
两个工程建设项目涉及关联交易,菲林格尔未按规定履行关联交易审议程序。
东大会补充审议议案未获通过。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审
计意见。

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