华海清科: 董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况报告

来源:证券之星 2026-04-23 06:05:52
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                      华海清科股份有限公司
        董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)
                      履行监督职责情况报告
          华海清科股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特殊
    普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机
    构。根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
    法》等规定,公司审计委员会本着勤勉尽责的原则切实对立信在 2025 年度的审
    计工作情况履行了监督职责。具体情况如下:
          一、会计师事务所情况
          (一)基本情况
          立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010
    年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,
    首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服
    务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已
    向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
          截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员
    总数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名;
          立信 2025 年业务收入(未经审计)50.00 亿元,其中审计业务收入 36.72 亿
    元,证券业务收入 15.05 亿元。2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计
    服务。
          (二)投资者保护能力
          截至 2025 年末,立信已提取职业风险基金 1.71 亿元,购买的职业保险累计
    赔偿限额为 10.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责
    任。
          近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲裁)人    被诉(被仲裁)人   诉讼(仲裁)事件   诉讼(仲裁)金额          诉讼(仲裁)结果
                                             部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对
           金亚科技、周旭                           金亚科技、立信提起民事诉讼。根据有权人
  投资者                 2014 年报    尚余 500 万元
           辉、立信                              民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者
                                             损失的 12.29%部分承担赔偿责任,立信承
起诉(仲裁)人    被诉(被仲裁)人   诉讼(仲裁)事件        诉讼(仲裁)金额           诉讼(仲裁)结果
                                                 担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖
                                                 赔偿金额,目前生效判决均已履行
                                                 立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017
                                                 年 12 月 29 日期间因证券虚假陈述行为所负
           保千里、东北证                               债务的 15%承担补充赔偿责任,目前胜诉投
  投资者      券、银信评估、立                   1,096 万元   资者对立信申请执行,法院受理后从事务所
                      年报、2016 年报
           信等                                    账户中扣划执行款项。立信账户资金足以支
                                                 付,且投保的职业责任保险足以有效化解执
                                                 业诉讼风险。
          (三)诚信记录
          立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 42
    次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次,涉及从业人员 151 名。
          (四)续聘会计师事务所履行的程序
          公司于2025年11月25日和12月11日分别召开第二届董事会第二十次会议和
    公司续聘立信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司董事会审计委
    员会审核了公司选聘会计师事务所的过程,对选聘程序、招投标文件以及会计师
    事务所的资格证照、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行
    了认真的核查,发表了同意的审查意见。
          二、2025年年审会计师事务所履职情况
          立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求,对公司2025
    年度财务报告及2025年12月31日内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集
    资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、涉及财
    务公司关联交易等进行核查并出具了专项报告。
          经审计,立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
    制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合
    并及母公司经营成果和现金流量;公司于2025年12月31日按照相关规定在所有方
    面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
          三、审计委员会对会计师事务所监督情况
          根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师事务
    所履行监督职责的情况如下:
          (一)公司董事会审计委员会对立信的资质进行了严格审核。公司董事会审
计委员会审核了公司选聘会计师事务所的过程,对选聘程序、招投标文件以及会
计师事务所的资格证照、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等
进行了认真的核查,认为立信具有从事上市公司审计工作的丰富经验和能力,能
够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求,在为公司提供审计服务期间,
能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,切实履行审计机构应尽的职
责,同时根据公司公开招投标结果,本次续聘会计师事务所程序合规,不存在损
害公司、股东利益的情形,同意续聘立信为公司2025年度审计机构,负责公司财
务报告审计和内部控制审计工作,并提交公司董事会审议。
  (二)2025年度审计过程中,审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负
责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议,对2025年度审计工作的
情况,如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
审计委员会成员听取了立信关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的
问题及审计报告的出具情况等的汇报,并对审计发现问题提出建议。
  (三)2026年4月22日,公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过
公司2025年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案,并同意提交董
事会审议。
  四、总体评价
司章程》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和
执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审
计委员会对会计师事务所的监督职责。
  公司审计委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进
行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025年年报审
计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
                          华海清科股份有限公司
                             董事会审计委员会

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