罗欣药业: 关于续聘2026年度审计机构的公告

来源:证券之星 2026-04-23 05:55:06
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  证券代码:002793                  证券简称:罗欣药业     公告编号:2026-027
                       罗欣药业集团股份有限公司
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示:
      本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企
  业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。
      罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 21 日召开
  了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。
  公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。该
  事项尚需提交公司股东会审议,现将相关情况公告如下:
       一、拟续聘会计师事务所的基本情况
       (一)机构信息
事务所名称      天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期       2011 年 7 月 18 日   组织形式              特殊普通合伙
注册地址       浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人      钟建国               上年末合伙人数量          250 人
上年末执业      注册会计师                               2,363 人
人员数量       签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                 954 人
           业务收入总额            29.69 亿元
审计)业务      审计业务收入            25.63 亿元
收入
           证券业务收入            14.65 亿元
上市公司
           审计收费总额            7.35 亿元
(含 A、 B
股)审计情      涉及主要行业            制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、
况                          环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科
                           学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交
                           通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育
                           和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等。
           本公司同行业上市公司审计客户家数                        578 家
       天健会计师事务所(特殊普通合伙)
                      (以下简称“天健”)具有良好的投资者
     保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至
     亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
     险基金管理办法》等文件的相关规定。
       天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承
     担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
     任的情况如下:
原告      被告     案件时间                主要案情                诉讼进展
                           天健作为华仪电气 2017 年度、2019
                                                   已完结(天健需在 5%
      华仪电气、                年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌
投资者   东海证券、                财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼
      天健                   案件中被列为共同被告,要求承担连
                                                   已按期履行判决)。
                           带赔偿责任。
       上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对天健履行能力产生任
     何不利影响。
       天健近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政
     处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 13 次,纪律处分 5 次,未受到刑
     事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措
     施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次,未受到刑事处罚。
       (二)项目信息
             何 时 成   何时开     何时开   何 时 开
项目组                                        近三年签署或复核上市公司审计报告情
       姓名    为 注 册   始从事     始在本   始 为 本
成员                                         况
             会计师     上市公     所执业   公 司 提
                     司审计               供 审 计
                                       服务
项目合
伙人/签
       樊冬   2010 年   2007 年   2012 年   2024 年   年度审计报告;
字注册
会计师
                                                生物 2024 年度审计报告
签字注
       孙智
册会计         2018 年   2014 年   2018 年   2024 年   近三年签署罗欣药业审计报告。
        慧
 师
质量控                                             近三年签署每日互动、钱江生化、芯能
       黄加
制复核         2007 年   2005 年   2007 年   2025 年   科技、法狮龙、晨丰科技、海宁皮城、
        才
 人                                              昱能科技等上市公司审计报告
       项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
  为受过刑事处罚,不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
  监督管理措施,不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
  纪律处分的情况。
       天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
  独立性的情形。
  费用为 240 万元(含税),内控审计费用为 55 万元(含税)。在与上年度相比审
  计范围不变的情况下,本公司拟参考 2025 年度审计费用确定 2026 年度审计费用。
       二、拟续聘会计师事务所履行的程序
       公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的从业资质、
  专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了认真审查,一
  致认为其在执业过程中坚持独立审计准则,切实履行了审计机构应尽的职责,为
  公司提供了专业、严谨、负责的审计服务。天健会计师事务所(特殊普通合伙)
  的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审
  计机构的要求。审计委员会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》,
同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。
  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自股东会审议通过
之日起生效。
  三、备查文件
  特此公告。
                         罗欣药业集团股份有限公司董事会

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