西菱动力: 关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的公告

来源:证券之星 2026-04-23 05:49:28
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证券代码:300733              证券简称:西菱动力       公告编号:2026-022
              成都西菱动力科技股份有限公司
      关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会
议于 2026 年 4 月 21 日在四川省成都市青羊区公司会议室以现场和通讯方式相结合
的方式召开,会议审议通过了《关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》,
拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务及内部控制审
计机构,具体情况如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
   名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
   成立日期:2012 年 3 月 2 日
   组织形式:特殊普通合伙企业
   注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
   首席合伙人:谭小青先生
   截至 2025 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注册会计师 1799 人。
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
   信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元(含统一经营),其中,审计业务收
入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度,信永中和上市公司年报审
计项目 383 家,收费总额 4.71 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件
和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应
业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服
务,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
  信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职
业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或购买职业保险符合相关规定。
  (1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京金
融法院作出一审判决((2021)京 74 民初 111 号),判决本所就相应日期之后曾买
入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担 0.5%的连带赔偿责任,金额为 500 余万
元。本所已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
  (2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中级
人民法院作出一审判决((2023)苏 05 民初 1736 号),判决本所承担 5%的连带赔
偿责任,金额为 0.07 余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
  (3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民法
院作出一审判决((2025)藏 01 民初 11、12 号),判决本所承担 20%的连带赔偿
责任,金额为 0.15 余万元。本案已结案。
  除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事
责任的情况。
  职业风险基金上年度年末数:0。
  信永中和会计师事务所截至 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处
罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。
(二)项目信息
  拟签字项目合伙人:李夕甫先生,2000 年获得中国注册会计师资质,2000 年开
始从事上市公司审计,2009 年开始在信永中和执业,2023 年开始为本公司提供审计
服务,近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
  拟担任项目质量复核合伙人:谢晖女士,2010 年获得中国注册会计师资质,1999
年开始从事上市公司审计,2024 年开始在信永中和执业,2026 年开始为本公司提供
审计服务,近三年签署和复核的上市公司 2 家。
    拟签字注册会计师:何佳女士,2020 年获得中国注册会计师资质,2012 年开始
从事上市公司审计,2021 年开始在信永中和执业,2024 年开始为本公司提供审计服
务,近三年签署上市公司 1 家。
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无因执业行为受到
刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚,无受到证券交
易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况,项目合伙人受到
证监会及其派出机构的监督管理措施具体情况详见下表。(近三年指最近三个完整
自然年度及当年)
              处理处罚        处理处罚类   实施单
序号     姓名                                事由及处理处罚情况
                日期            型    位
                          出具警示函
              月7日                 监局    时部分程序执行不够充分
                          施
    信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人
等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性
准则第 1 号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
    本期(2026 年度)审计费用,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技
能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人员、日数和每个工作人员日收费标准
确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    公司董事会经审议:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货业
务资格,具有审计业务所要求的独立性及专业胜任能力,能够客观公正地发表审计
意见,圆满完成公司的审计业务,全体董事一致同意续聘信永中和会计师事务所为
公司 2026 年度财务及内部控制审计机构同时提请公司股东会授权董事会根据公司
  公司第五届董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的执
业情况进行了充分的了解,一致认可信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的独
立性、专业胜任能力和投资者保护能力。董事会审计委员会同意续聘信永中和会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构并提交公司董
事会审议。
  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通
过之日起生效。
三、备查文件
                     成都西菱动力科技股份有限公司董事会

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