益丰大药房连锁股份有限公司
益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“ 公司”)聘请天健会计师事务所
(以下简称“天健会计师事务所”)作为公司 2025 年度财务报表
(特殊普通合伙)
及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健会计师事务所 2025 年审计过程中的
履职情况进行评估。
经评估,公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效,履职保持独立性,
勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:
一、 资质条件
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
业务收入总额 29.69 亿元
审计业务收入 25.63 亿元
计)业务收入
证券业务收入 14.65 亿元
客户家数 756 家
审计收费总额 7.35 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务
业,批发和零售业,水利、环境和公共设
司(含 A、B 股) 供应业,科学研究和技术服务业,租赁和
涉及主要行业
审计情况 商务服务业,金融业,房地产业,交通运
输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、
渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综
合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 18
二、 项目信息
项目合伙人及签字注册会计师:魏五军,2002 年起成为注册会计师,2001
年开始从事上市公司审计,2002 年开始在本所执业,2022 年起为本公司提供审
计服务;近三年签署或复核超 5 家上市公司审计报告。
签字注册会计师:姜丰丰,2008 年起成为注册会计师,2007 年开始从事上
市公司审计,2012 年开始在本所执业,2022 年起为本公司提供审计服务;近三
年签署或复核 3 家上市公司审计报告。
项目质量复核人员:王晓康,2015 年起成为注册会计师,2012 年开始从事
上市公司审计,2015 年开始在本所执业,2025 年起为本公司提供审计服务;近
三年签署或复核 4 家上市公司审计报告。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分的情况。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
三、 质量管理水平
技术部及时进行咨询,按时解决公司重点难点审计问题。
天健会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项
目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专
业技术部负责人,在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过
程中,天健会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能
解决的意见分歧。
天健会计师事务所制定了业务报告多级复核制度,并对内部复核的层级、各
层级的复核范围、执行复核的具体要求以及复核记录要求等作出明确规范。天健
会计师事务所内部复核包括组内复核、部门复核、项目质量复核、签发合伙人复
核等多个层级。天健所建立了较为完备的执业质量检查体系。内部执业质量检查
包括定期检查和不定期检查。内部执业质量检查遵循风险导向的理念,内部执业
质量检查由风险管理和质量控制委员会领导,由技术总部组织实施。现场检查组
由业务部门和质控部门人员共同构成,并实行组长负责制。检查人员具有良好职
业道德、扎实专业知识、丰富实践经验,担任项目经理以上(含)职务,其中检
查组组长由经理以上(含)人员担任。
天健会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,结
合实际情况,逐步建立健全并有效运行全所统一的质量管理体系。2025 年度审
计过程中,天健会计师事务所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、 工作方案
制定了全面、合理、可行性强、高效的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计
重点展开,其中包括收入确认、商誉减值等。
天健会计师事务所全面配合公司的审计工作,充分满足了上市公司报告披露
的时间要求。天健会计师事务所制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根
据计划安排按时提交各项工作。
五、 人力及其他资源配备
天健会计师事务所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市
公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由高级合伙
人担任,项目现场负责人也由资深审计服务人员担任。专业配置合理,人数、执
业水平和经验等满足项目要求。
六、 信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天健会计师事务所在信息安全管理中的责任
义务。天健会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统
性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对
敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
七、 风险承担能力水平
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计
提职业风险基金和购买职业保险,截至 2025 年末,天健会计师事务所累计已计
提职业风险基金 2 亿元以上,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿
责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会审计委员会