广州华研精密机械股份有限公司
对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广州华研精密机械
股份有限公司(以下简称“公司”)的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规
定和要求,现将董事会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健
会计师事务所”“天健所”)2025 年度履职评估情况汇报如下:
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
上年末执业人 注册会计师 2,363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
业务收入总额 29.88 亿元
审计业务收入 26.01 亿元
计)业务收入
证券业务收入 15.47 亿元
客户家数 756 家
审计收费总额 7.35 亿元
司(含 A、B 股) 批发和零售业,水利、环境和公共设施管理
审计情况 涉及主要行业 业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,
科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,
金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政
业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体
育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
天健所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险
基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政
部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况,具体
情况如下:
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健所作为华仪电气 2017 已完结(天健所
年度、2019 年度年报审计机 需在 5%的范围
华仪电气、
投资者 东海证券、
月6日 假,在后续证券虚假陈述诉 承担连带责任,
天健所
讼案件中被列为共同被告, 天健所已按期
要求承担连带赔偿责任。 履行判决)
上述案件已完结,且天健所已按期履行终审判决,不会对其履行能力产生任
何不利影响。
天健所近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日)因执业行为受到行
政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次,纪律处分 5 次,未受到
刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理
措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次,未受到刑事处罚。
截至本公告披露日,上述案件已完结,且天健所已按期履行终审判决,不会
对其履行能力产生任何不利影响。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
鉴于天健所已连续多年为公司提供审计服务,为保持公司审计工作的独立性、
客观性、公允性,公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议及
同意聘任天健所为公司 2025 年财务报表及内部控制审计机构。公司董事会审计
委员对天健所进行了充分了解和沟通,对其专业资质、业务能力、独立性和投资
者保护能力进行了核查。经核查,一致认为其具备为公司服务的资质要求,能够
较好地胜任工作,同意公司聘任天健所为公司 2025 年度财务报表审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范及公司 2025 年度报告工作安排,天健所对公司 2025 年度财务报告和内部控制
的有效性进行了审计,同时对公司募集资金年度存放、管理与使用情况、非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项说明。
经审计,天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况
以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师
事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
三、总体评价
在执行审计工作的过程中,天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、
审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、
年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
公司认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审
计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年报审计相关
工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
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