盐 田 港: 2025年度审计会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-23 05:17:39
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    深圳市盐田港股份有限公司 2025 年度
    审计会计师事务所履职情况评估报告
   深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚
会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)作为公
司 2025 年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁
布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司
对容诚所 2025 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,
公司认为容诚所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽
责,公允表达意见,具体情况如下:
   一、资质条件
   容诚所基本情况如下:
 事务所名称                     容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期        1988 年 8 月             组织形式                特殊普通合伙
  注册地址             北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
 首席合伙人           刘维                上年末合伙人数量                 233 人
  员数量            签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                        856 人
              业务收入总额                        25.10 亿元
              证券业务收入                        12.38 亿元
               客户家数                           518 家
              审计收费总额                         6.20 亿元
                           客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、
              涉及主要行业       批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境
 司审计情况
                           和公共设施管理业等多个行业。
             本公司同行业上市公
             司审计客户家数
  二、执业记录
  (一)基本信息
                                     何时开
                       何时开
                何时成           何时开    始为本
                       始从事                    近三年签署或复核上
 项目组成员    姓名    为注册           始在容    公司提
                       上市公                    市公司审计报告情况
                会计师           诚执业    供审计
                       司审计
                                      服务
                                              近三年签署过古井贡
                                              酒、特发服务、深圳机
 项目合伙人    张莉萍   2009 年 2007 年 2020 年 2024 年
                                              场、天威视讯等上市公
                                              司审计报告
                                              近三年签署过古井贡
                                              酒、特发服务、深圳机
          张莉萍   2009 年 2007 年 2020 年 2024 年
                                              场、天威视讯等上市公
签字注册会计师                                       司审计报告
                                              近三年签署过天威视
          秦昌明   2003 年 2003 年 2020 年 2024 年   讯、特发服务等上市公
                                              司审计报告
                                              近三年复核过华利集
                                              团、三态股份、深圳机
项目质量复核人   谭代明   2006 年 2005 年 2019 年 2024 年
                                              场等 10 余家上市公司
                                              审计报告
  (二)诚信记录
  项目合伙人张莉萍、签字注册会计师张莉萍、秦昌明、项目
质量复核人谭代明近三年不存在以下情形:因执业行为受到刑事
处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分的情况。
  (三)独立性
     容诚所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不
存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情
形。
     三、质量管理水平
     (一)咨询及意见分歧解决
     容诚所在执行审计业务的过程中,就公司重大会计审计事项
与专业技术部门及时咨询,并按照达成的一致意见执行。项目组
严格执行专业意见分歧解决机制,确保项目组成员、项目质量复
核人或专业技术部成员之间不存在专业意见的分歧,达成一致意
见,并出具了公司 2025 年年度审计报告。
     (二)项目质量复核
序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业
技术复核。
     (三)项目质量检查
     容诚所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行
承担责任。容诚所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键
控制点的测试、对质量管理体系范围内已完成项目的检查、根据
职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试及其他监控
活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充
分、恰当地执行审计程序。
  (四)质量管理体系的监控和整改
  容诚所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规
定,制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成容
诚所完整、全面的质量管理体系。2025 年度审计过程中,容诚
所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
  四、工作方案
全面、合理、可操作性强的审计工作方案。围绕公司行业特点、
业务模式开展审计工作,其中包括收入确认、成本核算、固定资
产、在建工程、长期股权投资及投资收益、政府补助、关联方交
易等。容诚所针对预审、终审等阶段制定了详细的审计计划,并
且能够根据计划安排按时完成各项工作,满足了公司年报披露时
间要求。
  五、人力及其他资源配备
  在公司 2025 年度审计工作中,容诚所配备了专业审计工作
团队,审计团队专业配置合理,人数、执业水平等满足项目要求,
核心团队成员具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计
师等专业资质。
  容诚所开发、维护、使用较为完善的执业规范数据库等知识
资源,以及信息技术资源以支持质量管理体系的运行和审计业务
的执行。
  六、信息安全管理
  容诚所遵守与公司就信息安全、保密等达成的约定。容诚所
制定了明确的信息安全管理和保密制度,并实施管理程序以执行
相关制度。在执行公司 2025 年度审计的过程中,所有项目组成
员均遵守了上述政策和程序。
  七、风险承担能力水平
  容诚所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿
限额不低于 2.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。
  近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
股份有限公司(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案
[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)
有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚所共同就 2011
年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损
失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨
询及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉
讼程序中。
深圳市盐田港股份有限公司董事会

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