三一重能: 三一重能关于续聘2026年度审计机构的公告

来源:证券之星 2026-04-23 05:14:33
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证券代码:688349                 证券简称:三一重能       公告编号:2026-016
                     三一重能股份有限公司
               关于续聘 2026 年度审计机构的公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示:
   ?   拟聘任的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
 事务所名称         安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
 成立日期          1992 年 9 月          组织形式             特殊普通合伙
 注册地址          北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
首席合伙人          毛鞍宁                 上年末合伙人数量           249 人
上年末执业人员        注册会计师                                 逾 1700 人
数量             签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                   逾 550 人
               经审计的业务收入总额                 人民币 57.10 亿元
               证券业务收入                     人民币 23.69 亿元
               客户家数                           155
               收费总额                       人民币 11.89 亿元
                                   制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、
公司审计情况         涉及主要行业
                                   信息传输、软件和信息技术服务业等
               本公司同行业上市公司审计客户家数                          86
  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
                   (以下简称“安永华明”)具有良好
的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,
保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计
赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关
的民事诉讼而承担民事责任的情况。
  安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 3 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。19 名从业人员近三年因执业行为
受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次、行
业惩戒 1 次和纪律处分 0 次;2 名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施
各 1 次,不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项不影
响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
  (二)项目信息
                     何时开               何时开始
            何时成               何时开
项目组                  始从事               为本公司     近三年签署或复核上市公
      姓名    为注册               始在本
 成员                  上市公               提供审计       司审计报告情况
            会计师               所执业
                     司审计                服务
                                                近三年签署了专用设备制
项目合                                             造业、电气机械和器材制
      尹卫华   2009 年   2003 年   2003 年   2024 年
伙人                                              造业的上市公司年报审计
                                                /内控审计报告。
                                                近三年签署了专用设备制
                                                造业、电气机械和器材制
      尹卫华   2009 年   2003 年   2003 年   2024 年
签字注                                             造业的上市公司年报审计
册会计                                             /内控审计报告。
师                                               近三年签署了电气机械和
      黄宇澄   2016 年   2017 年   2013 年   2021 年   器材制造业的上市公司年
                                                报审计/内控审计报告。
                                                近三年签署/复核了专用
                                                设备制造业、汽车制造业、
质 量
                                                批发和零售业和信息传
控 制
      徐菲    2006 年   1998 年   1998 年   2024 年   输、软件和信息技术服务
复 核
                                                业、生物制药业等相关行

                                                业的上市公司年报审计/
                                                内控审计报告。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受
到刑事处罚,受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
  安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存
在违反《中国注册会计师独立性准则第 1 号》和《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
  公司 2025 年度的财务报表审计费用为人民币 240 万元,内控审计费用为人
民币 25 万元。审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处
理复杂程度等多方面因素,并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所
的收费标准确定。
  公司董事会提请股东会授权董事会转授权公司管理层根据 2026 年公司实际
业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用(包括财务报告审计费用和
内部控制审计费用),并签署相关服务协议等事项。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)董事会审计委员会审议意见
  董事会审计委员会认为,公司聘请的安永华明具备证券期货相关业务的审计
从业资格和丰富的执业经验,能够满足公司 2025 年年度报告审计及内部控制审
计的工作要求,工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,勤勉专业地履行
审计机构的责任与义务,真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。
同意续聘安永华明为公司 2026 年度审计机构,并同意将《关于续聘公司 2026
年度审计机构的议案》提交董事会审议。
  (二)董事会的审议和表决情况
  公司于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过《关
于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》,同意公司续聘安永华明会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构,并同意将议案提交公司 2025 年年
度股东会审议。
  (三)审计委员会审议情况
  公司于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会审计委员会第十八次会议,审议
通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》,同意公司续聘安永华明会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。
  (四)生效日期
  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议,并自公
司股东会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                        三一重能股份有限公司董事会

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