苏盐井神: 12-江苏苏盐井神股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-23 05:00:27
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      江苏苏盐井神股份有限公司
  江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称“公司”)聘请
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永
中和”)作为公司 2025 年度财务报告出具审计报告的会计
师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、
中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》,公司对信永中和在 2025 年度审计
工作的履职情况进行了评估,具体情况如下。
  一、会计师事务所情况
  (一)资质条件
A座8层
人(股东)257 人,注册会计师 1799 人,其中签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
营),其中审计业务收入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76
亿元。2024 年度,信永中和上市公司年报审计项目 383 家,
收费总额 4.71 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传
输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电
力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱
乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,
水利、环境和公共设施管理业等。
  (二)风险承担能力水平
  信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业
保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风
险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
  (三)执业记录
  截至 2025 年 12 月 31 日,信永中和近三年因执业行为
受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、
自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因
执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施
  二、会计师事务所履职情况评估
  (一)人力及其他资源配备
  信永中和配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具
备多年证券业务审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资
质。信永中和建立了完善的服务支持体系及专业的后台支持
团队,包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、
金融工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术专家后台
前置,全程参与对审计服务的支持。
  (二)审计工作方案
  在审计过程中,信永中和针对公司的服务需求及公司实
际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。
  审计工作围绕被审计公司的重点展开,其中包括收入确
认、成本核算、资产减值、合并报表、关联方交易等。在审
计过程中,信永中和全面配合公司审计工作,充分满足了上
市公司报告披露时间要求。信永中和就预审、终审等阶段制
定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按
时提交各项工作。
  (三)审计质量管理
项均与信永中和项目团队进行了沟通,所有咨询事项均得到
很好的解决方案和技术支持。
解决机制,当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成
员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部
负责人,专业意见分歧的解决记录于咨询备忘录。审计业务
复核与批准汇总表中需记录审计项目组就其已知悉的专业
意见分歧已经解决的结论,在专业意见分歧解决之前不得出
具报告。在审计过程中,信永中和就公司的所有重大会计审
计事项达成一致意见,不存在意见分歧。
管理制度,在审计过程中,信永中和实施了完善的项目质量
复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复
核以及专业技术复核。
理部,负责对质量管理体系运行的监督。信永中和质量管理
体系的管理活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量
管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求
对事务所和个人进行独立性测试等。
职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所的风
险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系
和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、
监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部
管理制度和政策,这些制度和政策构成了信永中和完整、全
面的质量管理体系。基于该质量管理体系,信永中和在审计
过程中没有识别出质量管理缺陷。
  综上,在公司 2025 年度财务报表审计过程中,信永中和
勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
  (四)信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了信永中和在信息安全管
理中的责任义务。信永中和制定了涵盖档案管理、保密制度、
突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方
案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息和保密信
息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
               江苏苏盐井神股份有限公司

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