华西证券: 关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-23 04:32:56
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华西证券股份有限公司关于会计师事务所
公司董事会:
   根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》
 《上市公司治理准则》
          《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》等规定和要求,华西证券股份有限公司(以
下简称“公司”)对四川华信(集团)会计师事务所(特殊
普通合伙)
    (以下简称“华信”或“华信会计师事务所”
                       )2025
年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下:
   一、2025 年年审会计师事务所基本情况
   (一)资质条件
  华信会计师事务所初始成立于 1988 年 6 月,2013 年 11
月 27 日改制为特殊普通合伙企业。注册地址为四川省泸州
市,总部办公地址为四川省成都市,首席合伙人为李武林先
生。华信会计师事务所自 1997 年开始一直从事证券服务业
务。2025 年度未经审计的收入总额 14,506.86 万元,审计业
务收入 14,506.86 万元,证券期货相关业务收入 10,297.78 万
元;四川华信共承担 38 家上市公司 2024 年度财务报表审计,
审计收费共计 4,478.80 万元。
  截至 2025 年 12 月 31 日,华信会计师事务所共有合伙
人 52 人,注册会计师 131 人,签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数 104 人。华信会计师事务所服务上市公
司客户主要行业包括:制造业;电力、热力、燃气及水生产
和供应业;农、林、牧、渔业;信息传输、软件和信息技术
服务业和建筑业等。
     (二)投资者保护能力
  华信会计师事务所已按照《会计师事务所职业责任保险
暂行办法》的规定购买职业保险。截至 2025 年 12 月 31 日,
累计责任赔偿限额 10,000 万元,相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
  华信会计师事务所近三年不存在因执业行为发生民事诉
讼的情况。
     (三)诚信记录
  华信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪
律处分 0 次。23 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚
次。
     (四)质量管理水平
会计审计事项与事务所质量控制部门及时咨询,按时解决公
司重点难点技术问题。
  华信会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。
当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在
未解决的专业意见分歧时,经主管业务管理合伙人批准后上
报首席合伙人,首席合伙人认为必要时可召集专业技术委员
会、风险管理委员会讨论决定解决方案。在专业意见分歧解
决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,华信会计师
事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不
能解决的意见分歧。
  华信会计师事务所制定了较为完善的项目质量复核的政
策和程序,项目组成员在执行复核工作时,根据不同领域的
重要程度和复杂程度等因素,明确复核流程、复核人员和复
核范围,对于证券业务,华信会计师事务所委派质量控制部
及独立复核合伙人执行项目质量复核。
  华信会计师事务所制定并实施严格的独立性管控政策,
围绕事务所及个人执业独立性,搭建全方位管控体系:针对
事务所和个人与受限实体的财务关系、雇佣关系、顾问及业
务关系管理,向受限实体提供审计服务与非鉴证服务的边界
管控,审计项目合伙人、签字注册会计师及其他关键合伙人
的定期轮换与冷却期管理等核心事项,均制定详细执行措施
与严格追责机制,坚守职业道德底线,保障执业独立性。
  华信会计师事务所依托统一的监控和整改政策程序,常
态化监督评价事务所质量管理体系运行效果与具体审计项
目执行质量。针对监督过程中发现的质量管理缺陷,严格执
行全流程整改管控。
  公司在《审计业务约定书》明确约定了华信会计师事务
所在信息安全管理中的责任和义务。
  华信会计师事务所在审计过程中,严格遵照中国注册会
计师执业准则及其他执业规范的规定开展检查工作。制定了
档案管理、内部保密制度以及突发事件处理等多种措施,确
保全体项目审计人员遵守职业道德规范,恪守保密原则,对
审计过程中知悉的所有涉密事项保密,不利用其为自己或他
人谋取利益。
  二、聘任会计师事务所履行的程序
  公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会 2025 年第一
次会议,于 2025 年 6 月 30 日召开 2024 年度股东大会,审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘请华信会
计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构。
  三、2025 年年审会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》
            ,遵循《中国注册会计师审计准
则》和其他执业规范,结合公司 2025 年年报工作安排,华信
会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31
日财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了
专项报告。
  经审计,华信会计师事务所认为公司财务报告在所有重
大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025
年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合
并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。华信会计师事务所出具了标准无保留意见的审
计报告。
  在执行审计工作的过程中,华信会计师事务所就会计师
事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员安排、
审计计划、年度审计主要关注事项、审计调整事项、总体审
计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。
  四、公司对会计师事务所履职情况的评估
  经评估,公司认为华信会计师事务所在公司 2025 年年报
审计过程中坚持客观、公允的立场,具备较好的职业操守和
业务素质,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、
清晰、及时。
                    华西证券股份有限公司

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