维尔利: 关于拟聘任公司2026年度审计机构的公告

来源:证券之星 2026-04-23 04:04:03
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证券代码:300190       证券简称:维尔利          公告编号:2026-028
          维尔利环保科技集团股份有限公司
     关于拟聘任公司 2026 年度审计机构的公告
  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  维尔利环保科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十
次会议审议通过了《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》,同意聘任信永
中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司 2026 年度
财务审计及内部控制审计服务机构,该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关
事项公告如下:
  一、拟聘任会计师事务所的基本信息
  (一)机构信息
  名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期:2012 年 3 月 2 日
  组织形式:特殊普通合伙企业
  注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
  首席合伙人:谭小青先生
  截至 2025 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注册会计师 1799
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
  信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元(含统一经营),其中,审计业
务收入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度,信永中和上市公
司年报审计项目 383 家,收费总额 4.71 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信
息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气
及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿
业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审
计客户家数为 5 家。
  信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
金融法院作出一审判决((2021)京 74 民初 111 号),判决信永中和就相应日
期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担 0.5%的连带赔偿责任,
金额为 500 余万元。信永中和已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
级人民法院作出一审判决((2023)苏 05 民初 1736 号),判决信永中和承担 5%
的连带赔偿责任,金额为 0.07 余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
法院作出一审判决((2025)藏 01 民初 11、12 号),判决信永中和承担 20%的
连带赔偿责任,金额为 0.15 余万元。本案已结案
  除上述三项外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
  信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处
分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、
监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。
  (二)项目信息
  拟签字项目合伙人:提汝明先生,2008 年获得中国注册会计师资质,2008
年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2006 年开始在信永中和执业,2023 年开
始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司 2 家。
  拟担任项目质量复核合伙人:廖继平先生,2002 年获得中国注册会计师资
质,1999 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2008 年开始在信永中和执业,
     拟签字注册会计师:俞冬艳女士,2020 年获得中国注册会计师资质,2020
年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2010 年开始在信永中和执业,2024 年开
始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司 1 家。
     项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监
会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。项目质量复核合伙
人受到证券交易场所的自律监管措施的具体情况,详见下表。
序号     姓名    处理处罚日期       处理处罚类型    实施单位         事由及处理处罚情况
                                            因在执行海诺尔环保产业股份有
                                            限公司首次公开发行股票的审计
                                   深圳证券交易   业务时存在部分程序执行不够充
                                     所      分等问题给予本所及签字注册会
                                            计师采取约见谈话的自律监管措
                                            施。
     信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独
立性准则第 1 号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情
形。
内部控制审计费用为 26.50 万元),系按照会计师事务所提供审计服务所需的专
业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标
准确定。
程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定,提
请股东会授权公司管理层与审计机构协商确定审计报酬事项。
      二、聘任会计师事务所的审议情况
     (一)审计委员会履职情况
     公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议
案》,董事会审计委员会委员认可信永中和的专业资质、业务能力、独立性及诚
信状况,认为其具备为公司服务的资质要求,能够较好地胜任工作,其与公司股
东及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,同意将该议案提
交公司董事会审议。
  (二)董事会审议情况
聘任公司 2026 年度审计机构的议案》,同意聘任信永中和为公司 2026 年度审计
机构。
  (三)尚需履行的程序
  本次《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2025 年度股
东会审议。
  三、备查文件
  (一)第六届董事会第十次会议决议;
  (二)审计委员会会议决议。
  特此公告。
                       维尔利环保科技集团股份有限公司
                                         董事会

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