科博达: 科博达技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2026-04-23 03:52:18
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证券代码:603786       证券简称:科博达           公告编号:2026-021
              科博达技术股份有限公司
           关于续聘会计师事务所的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  ? 拟聘任的会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)
  科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 21 日召开第三
届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司
                  (以下简称“众华所”)为公司 2026 年
拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)
度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下:
  一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  众华所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所,于 2013 年经财政
部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区
叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务,具有丰富
的证券服务业务经验。
  众华所首席合伙人为陆士敏先生,2025 年末合伙人人数为 76 人,注册会计
师共 343 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 189 人。
  众华所 2025 年经审计的业务收入总额为人民币 52,237.70 万元,审计业务收
入为人民币 43,209.33 万元,证券业务收入为人民币 16,775.78 万元。
  众华所上年度(2025 年)上市公司审计客户数量 83 家,审计收费总额为人
民币 9,758.06 万元。众华所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、
软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。众华所提供审计服务的上市公司
中与本公司同行业客户共 3 家。
  按照相关法律法规的规定,众华所购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元,
能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。
  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
元。
日,尚无生效判决。
  众华所最近三年受到行政处罚 1 次、行政监管措施 6 次、自律监管措施 5 次,
未受到刑事处罚和纪律处分。34 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2
次、行政监管措施 16 次,自律监管措施 5 次,未有从业人员受到刑事处罚和纪
律处分。
     (二)项目成员信息
 (1)项目合伙人:朱依君
  执业资质:中国注册会计师
  从业经历:2000 年成为注册会计师、1998 年开始从事上市公司审计、1998
年开始在众华所执业、2026 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署 2 家上
市公司审计报告。
 (2)签字注册会计师:郑娴丽
  执业资质:中国注册会计师
  从业经历: 2015 年成为注册会计师、2008 年开始从事上市公司审计、2008
年开始在众华所执业、2026 年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三
年签署 0 家上市公司审计报告。
 (3)质量控制复核人:李倩
  执业资质:中国注册会计师
  从业经历: 2015 年成为注册会计师、2005 年开始从事上市公司审计、2014
年开始在众华所执业、2026 年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三
年复核 2 家上市公司审计报告。
  上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受
到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
  众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
  (三)审计收费
  审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业
人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间,以及提供专业服务所
需承担的责任等因素综合确定。
  众华所为公司提供的 2025 年度审计服务报酬为人民币 140 万元(不含税)。
公司拟续聘众华所为公司提供 2026 年度年报审计及内控审计服务。因公司业务
发展,审计范围扩大,公司根据增加的审计工作量相应增加审计费用,预计 2026
年度审计服务费用不超过 155 万元(不含税)。具体如下:
                                         单位:万元
            服务项目             2025 年度     2026 年度
财务报告审计                             110         115
内控审计                                25          25
控股股东及其他关联人员资金占用情况的专项说明               5           5
募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告(如有)               -          10
合计                                 140         155
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)审计委员会意见
  审计委员会认为:众华所具备证券、期货相关业务审计资格,具有丰富的执
业经验,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求;众华所已购买职业
保险,且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保
护能力;众华所及项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。综上,审计委员会认为众华所能够满足公司未来审计工作的需求,
建议续聘众华所为公司 2026 年度审计机构。
  (二)董事会意见
  公司第三届董事会第二十四次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决
结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘众华所为公司 2026
年度审计机构。
  (三)生效日期
  本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议,并自股东会审议通过
之日起生效。
  三、备查文件
  特此公告。
                          科博达技术股份有限公司董事会

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