长阳科技: 宁波长阳科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告

来源:证券之星 2026-04-23 03:47:52
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             宁波长阳科技股份有限公司
审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告
  宁波长阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特殊
普通合伙)
    (以下简称“立信”)作为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。根据
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司审计委员会切实对立信在
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)机构信息
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席
合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,
新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公
司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
  截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数
  截至 2025 年末,立信已提取职业风险基金 1.71 亿元,购买的职业保险累计赔偿
限额为 10.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  立信近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、因执业行为受到行政处罚 7 次、监
督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 3 次,涉及从业人员 151 名。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第三次会议及 2024 年
年度股东大会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计
机构的议案》,同意公司续聘立信为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,
立信对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进
行了审计,同时对公司募集资金存放、管理与使用情况、控股股东及其他关联方占用
资金情况等进行核查并出具了专项报告。
  经审计立信认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及
母公司经营成果和现金流量。
  在执行审计工作的过程中,立信及相关审计人员就独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调
整事项、初审意见等方面与公司管理层和治理层进行了沟通,有效的提升了工作的准
确性。
  三、审计委员会对会计师事务所监督情况
  根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行
监督职责的情况如下:
往审计工作情况及其执业质量等进行核查和评价,认为立信会计师事务所(特殊普通
合伙)具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够担任公司的审计工作,向董事会
提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。
过程和其他与审计有关事项进行高度关注,同时听取会计师事务所关于公司审计内容
相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报,并对审计发
现问题提出建议。
  四、总体评价
  公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章
程》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力
等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师
事务所的监督职责。公司审计委员会认为,立信在公司年报审计及内部控制审计过程
中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时
完成了公司 2025 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,客观、完整、清晰、及
时地出具了公司 2025 年度财务和内部控制审计报告。
                              宁波长阳科技股份有限公司
                                  董事会审计委员会

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