实朴检测: 关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-23 01:06:01
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         实朴检测技术(上海)股份有限公司
  根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁
布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,实朴检测技术(上海)
股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2025 年度会计师事务所履职情况报告
如下:
  一、2025 年度会计师事务所基本情况
  (一)机构信息
  中兴华成立于 1993 年,2000 年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华
会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名
为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制,
转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。注册地址:
北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农,执行事务合
伙人李尊农、乔久华。
  截至 2025 年末,中兴华合伙人数量 212 人、注册会计师人数 1084 人、签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532 人。
(未经审计)155,067.53 万元,证券业务收入(未经审计)33,164.18 万元;2025
年度上市公司审计客户 197 家,上市公司涉及的行业主要包括制造业;信息传输、
软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采矿业等,审计收费总额
  中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元,购买的职业保险累计赔偿限额
  近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述
责任纠纷案中,中兴华会计师事务所被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责
任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结,且中兴华已按期履行终审判决,不
会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
   近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、行政监管措
施 17 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 3 次。43 名从业人员因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 15 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施 11 人次、
纪律处分 6 人次。
   二、聘任 2025 年年审会计师事务所履行的程序
   公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议、第二
届董事会第十八次会议,于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会,分别
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中兴华为公司 2025 年
度审计机构。
   三、2025 年年审会计师事务所履职情况
   项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:
   项目合伙人及签字注册会计师:闻国胜先生,具有中国注册会计师资格,于
自 2004 年起从事上市公司审计等证券服务业务,2007 年开始在中兴华执业,
(600522)、五洋自控(300420)、磁谷科技(688448)、维维股份(600300)、
实朴检测(301228)中裕科技(871694)等上市公司提供年度审计及内控审计服
务。
   签字注册会计师:周晓银先生,具有中国注册会计师资格,从业经历:于
科 技 ( 688448 ) 、 维 维 股 份 ( 600300 ) 、 实 朴 检 测 ( 301228 ) 、 华 冶 科 技
(839759)等上市和挂牌公司提供年度审计及内控审计服务。
   签字注册会计师:陈江飞先生,具有中国注册会计师资格,从业经历:于
务业务,2022 年开始在中兴华执业,2025 年开始为本公司提供审计服务,近年
来为磁谷科技(688448)、实朴检测(301228)等上市公司提供年度审计及内控
审计服务,具备相应的专业胜任能力。
   项目质量控制复核人:施兴凤女士,具有中国注册会计师资格,从业经历:
于 2011 年成为中国注册会计师,自 2009 年起从事上市公司审计等证券服务业务,
森 股 份 ( 603958 ) 、 力 源 科 技 ( 688565 ) 、 麦 澜 德 ( 688273 ) 、 中 裕 科 技
(871694)等上市和挂牌公司提供年报复核服务。
   根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,中兴华对公司 2025 年
度财务报告进行了审计,同时对公司年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报
告、关于控股股东及其关联方资金占用情况出具了专项说明、关于公司或相关资
产业绩承诺实现情况出具了审核意见、关于上市公司营业收入扣除出具了专项意
见。
   在执行审计工作的过程中,中兴华及相关审计人员就独立性、审计工作小
组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计
重点、审计调整事项、初审意见等方面与公司管理层和治理层进行了沟通。
   中兴华出具了标准无保留意见的审计报告。
   五、总体评价
   公司认为中兴华在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审
计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年 年报审计相关
工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及 时。
                                   实朴检测技术(上海)股份有限公司

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