锡华科技: 2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

来源:证券之星 2026-04-23 01:03:37
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         江苏锡华新能源科技股份有限公司
                    情况报告
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求,董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员
会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信事务所”)由我国会
计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完
成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建
弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法
实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会
计监督委员会(PCAOB)注册登记。
  截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员
总数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。
  立信 2025 年业务收入(未经审计)50.00 亿元,其中审计业务收入 36.72
亿元,证券业务收入 15.05 亿元。
同行业上市公司审计客户 40 家。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司于 2025 年 2 月 26 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关
于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》,同意续聘立信作为公司 2025 年度审计
机构。上述议案于 2025 年 3 月 18 日经 2024 年年度股东会审议通过。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求,对公司
计,对财务报表出具了无保留意见审计报告,对财务报告内部控制出具了无保留
意见审计报告,同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况、公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况执行了相关工作,并出具了
专项报告。
  在审计过程中,立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划,执行
了有效的质量管理措施,并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计
范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
  三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
  根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定,审计委员会对会计师
事务所履行监督职责的情况如下:
  (一)委员会审议情况
况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其
具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。审
计委员会审议通过《关于提议续聘会计师事务所的议案》,同意聘任立信为公司
册会计师及项目经理对 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安
排、审计重点等相关事项进行了沟通。
  (二)监督及评估外部审计机构工作
  公司聘请的审计机构立信事务所具有从事证券相关业务审计的资格,2025
年年度审计期间立信事务所遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责地履行
审计职责,能够满足公司审计工作要求,能够独立对公司财务及内部控制情况进
行审计。
务报告的审计事项,确定审计工作计划,了解审计工作进展情况。
  四、总体评价
  审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章
程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,
对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事
务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出
具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
  审计委员会认为立信事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度
进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年
度审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
             江苏锡华新能源科技股份有限公司董事会审计委员会

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