银都股份: 银都餐饮设备股份有限公司关于会计师事务所2025年度审计履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-23 00:20:09
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                 银都餐饮设备股份有限公司
    关于会计师事务所 2025 年度审计履职情况的评估报告
  根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司
做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求,银都餐饮设备股份有
限公司(以下简称“公司”“本公司”)对会计师事务所2025年度审计履职情况进
行评估。具体情况如下:
  一、资质条件
  公司第五届董事会第十次会议、2024年年度股东会审议并表决通过了《关
于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》,
同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。
事务所名称       天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期        2011 年 7 月 18 日         组织形式        特殊普通合伙
注册地址        浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人       钟建国               上年末合伙人数量               250人
            注册会计师                                    2,363人
上年末执业人
            签署过证券服务业务审计报告的注册会计
员数量                                                  954人
            师
            业务收入总额          29.88亿元
            审计业务收入                      26.01亿元
计)业务收入
            证券业务收入                      15.47亿元
            客户家数                            756 家
            审计收费总额                         7.35 亿元
                              制造业,信息传输、软件和信息技术服务
                              业,批发和零售业,水利、环境和公共设
司(含 A、B 股)                    供应业,科学研究和技术服务业,租赁和
           涉及主要行业
审计情况                          商务服务业,金融业,房地产业,交通运
                              输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、
                              渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综
                              合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等
        本公司同行业上市公司审计客户家数                              578
  二、执业记录
                   何时成        何时开    何时开始      何时开    近三年签
项目组成员       姓名
                   为注册        始从事    在本所执      始为本    署或复核
             会计师   上市公   业    公司提   上市公司
                   司审计        供审计   审计报告
                               服务     情况
                                    签署或复
                                    核中源家
                                    居、永艺
                                    股份、银
项目合伙人 罗联玬   2009年 2007年 2009年 2022年 都股份、
                                    美迪凯等
                                    上市公司
                                    年度审计
                                    报告
      罗联玬   2009年 2007年 2009年 2022年   同上
                                    签署或复
                                    核利欧股
                                    份、浙江
签字注册会                               大农、海
计师     严增华  2021年 2013年 2021年 2026年 利得、美
                                    迪凯等上
                                    市公司年
                                    度审计报
                                    告
                                    签署或复
                                    核北矿科
                                    技、青鸟
质量控制复
       陈永毡  2002年 2003年 2024年 2025年 消防等8
核人
                                    家上市公
                                    司审计报
                                    告
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
  三、质量管理水平
  (一)项目咨询
队进行了沟通,所有咨询事项均得到很好的解决方案和技术支持。
  (二)意见分歧解决
  天健事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质
量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业
技术部负责人,在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程
中,天健事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的
意见分歧。
  (三)项目质量复核
  审计过程中,天健事务所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项
目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主
要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第
二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财
务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
  (四)项目质量检查
  天健事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。
天健事务所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质
量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人
进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质
量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
  (五)质量管理缺陷识别与整改
  天健事务所评价在监控活动中发现的情况,以确定是否存在缺陷,包括监
控和整改程序中的缺陷。天健事务所根据对根本原因的调查结果,设计和采取
整改措施,以应对识别出的缺陷。监控和整改程序的负责人员评价整改措施是
否得到恰当的设计,以应对识别出的缺陷及其根本原因,并确定这些程序是否
已得到实施。
  四、工作方案
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)按照《审计业务约定书》,遵循《中
国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2025年年度报告工作要求,
审计了公司2025年度财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债
表,2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司
股东权益变动表及财务报表附注,以及2025年12月31日的财务报告内部控制的
有效性等。
  在执行审计工作的过程中,天健会计师事务所(特殊普通合伙)运用职业
判断,并保持职业怀疑,与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发
现等事项进行沟通,包括沟通在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
  经审计,天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并
及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司于
持了有效的财务报告内部控制。
  五、人力及其他资源配备
  天健事务所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司
审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由高级合伙人
担任,项目现场负责人也由资深审计服务人员担任。
  六、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了天健会计师事务所在信息安全管理中的责任
义务。天健会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系
统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑
了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照
相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,已计提
职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超过2亿元,职业风险基金计提及
职业保险购买符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相
关规定。
  八、公司对会计师事务所履职情况的评估
  公司已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保
护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为他们在提供2025年
度审计服务工作中,重视了解公司及公司的经营环境,关注公司内部控制的建
立健全和实施情况,也重视保持与公司董事会审计委员会及独立董事的交流、
沟通,在对公司提供审计服务的过程中,遵循独立、客观、公正的执业原则,
本着严谨求实、独立客观的工作态度,勤勉尽责地履行了审计职责。
                      银都餐饮设备股份有限公司

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