税友软件集团股份有限公司
税友软件集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请了天健会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司 2025 年度财务及内部控制
审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定,以及公司《审计委员会
工作细则》的有关规定,公司对天健 2025 年度履职情况进行了评估,认为天健
在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经
营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。具体情况如下:
一、资质条件
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
业人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
审计)业务 审计业务收入 26.01 亿元
收入 证券业务收入 15.47 亿元
客户家数 756 家
审计收费总额 7.35 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务
业,批发和零售业,水利、环境和公共设
公 司 ( 含 供应业,科学研究和技术服务业,租赁和
A 、 B 股 ) 涉及主要行业 商务服务业,金融业,房地产业,交通运
审计情况 输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、
牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑
业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工
作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 54
二、执业记录
项目合伙人及签 项目质量复核人
基本信息 签字注册会计师
字注册会计师 员
姓名 朱国刚 洪涛 谢军
何时成为注册会计师 2005 年 2015 年 1998 年
何时开始从事上市公
司审计
何时开始在天健执业 2005 年 2015 年 2019 年
何时开始为本公司提
供审计服务
近三年签署或复 近三年签署或复 近三年签署或复
近三年签署或复核上
核 13 家上市公司 核 3 家上市公司 核 11 家上市公司
市公司审计报告情况
审计报告 审计报告 审计报告
天健近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政
处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次,纪律处分 5 次,未受到刑
事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措
施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次,未受到刑事处罚。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分的情况。
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响
独立性的情形。
三、质量管理水平
询,按时解决公司重点难点技术问题。
天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核
人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部
负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年度审计过程中,天健
就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,未出现不能解决的意见分歧。
审计过程中,天健实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内
部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括
对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次
复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表
的公允性以及审计报告的适当性。
天健质控部门负责质量管理体系的监督和运行整改。天健质量管理体系的
监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项
目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控
活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执
行审计程序。
天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内
部管理制度和政策,这些制度和政策构成天健完整、全面的质量管理体系。
四、工作方案
合理、可操作性强的审计工作方案和计划安排,围绕公司的审计重点展开,其
中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报
表、关联方交易等,根据计划安排按时提交各项工作,充分满足了公司报告披
露时间要求。
五、人力及其他资源配备
天健配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经
验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由管理合伙人担任,
项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天健在信息安全管理中的责任义务。天健制
定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,
在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的
检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险
基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财
政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在
承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民
事责任的情况如下:
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健作为华仪电气 2017 年
度、2019 年度年报审计机 已完结(天健需
华仪电
构,因华仪电气涉嫌财务 在 5%的范围内与
投资 气、东海 2024 年 3
造假,在后续证券虚假陈 华仪电气承担连
者 证券、天 月6日
述诉讼案件中被列为共同 带责任,天健已
健
被告,要求承担连带赔偿 按期履行判决)
责任。
上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对履行能力产生任何
不利影响。
八、总体评价
天健在资质条件等方面合规有效,在公司年报审计过程中坚持以客观、公
允的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司
晰、及时。
特此报告。
税友软件集团股份有限公司董事会