浙江正裕工业股份有限公司
?浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)为公司 2025 年度财务审计机构及内
部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公司对天健所在
业的执业能力和执业资质,遵循了独立、客观、公正的执业准则,恪守职责,在
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
(一) 会计师事务所基本情况
天健所成立于 2011 年 7 月,是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会
计审计服务机构,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号,天健
所长期从事证券服务业务。截至 2025 年 12 月 31 日,天健合伙人 250 人,注册
会计师 2,363 人;注册会计师中,954 人签署过证券服务业务审计报告。
(二)项目成员信息
签字注册会计师(项目合伙人):郑俭,2008 年成为注册会计师,2004 年
开始从事上市公司审计工作,2008 年开始在天健所执业,2025 年开始为公司提
供审计服务;近三年签署上市公司审计报告数量为 7 家。
签字注册会计师:徐晓阳,2014 年成为注册会计师,2015 年开始从事上市
公司审计工作,2015 年开始在天健所执业,2024 年开始为公司提供审计服务;
近三年签署上市公司审计报告数量为 2 家。
质量控制复核人:邹甜甜,2017 年成为注册会计师,2014 年开始从事上市
公司审计工作,2017 年开始在天健所执业,2024 年开始为公司提供审计服务;
近三年签署上市公司审计报告数量为 1 家。
二、2025 年度会计师事务所审计履职情况评估
(一)人力及其他资源配备
天健所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经
验,并拥有中国注册会计师、中国注册税务师等专业资质,且保持了高度稳定。
项目负责合伙人及独立复核合伙人均由资深审计合伙人担任,项目现场负责人也
由资深审计服务人员担任。天健所的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、
风险咨询等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计服务的支持。?
(二)审计工作方案
情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位
的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、
合并报表、关联方交易等。
天健所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。天
健所制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工
作。
(三)审计质量管理
时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
天健所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核
人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负
责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,天健
所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
审计过程中,天健所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内
部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对
所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复
核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公
允列报以及审计报告的适当性。
天健所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健所
质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范
围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测
试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、
恰当地执行审计程序。
天健所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内
部管理制度和政策,这些制度和政策构成天健所完整、全面的质量管理体系。2025
年年度审计过程中,天健所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
(四)信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天健所在信息安全管理中的责任义务。天健所
制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,
在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检
查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
三、总体评价
在 2025 年年度审计过程中,天健所勤勉尽责,与公司审计委员会成员进行
了充分有效的沟通,确定年度审计计划和工作内容,配备了专业的审计团队,为
完成审计任务和降低审计风险做了充分的准备。
在本次年度审计工作中,审计团队按照《中国注册会计师审计准则》的要求
执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。天健所
对公司财务报表发表的标准无保留意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上
做出的,能够充分胜任公司年度财务和内部控制的审计工作。
特此报告。
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