时代出版传媒股份有限公司对天健会计师事务所(特殊
普通合伙)履职情况的评估报告
时代出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“天健所”)作为公司 2025 年年报审计机构。根据财
政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,
公司对天健所在 2025 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,
近一年天健所资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责、公允表达
意见。具体情况如下:
一、资质条件
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
注册会计师 2363 人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计
人员数量 954 人
师
业务收入总额 29.88 亿元
审计业务收入 26.01 亿元
计)业务收入
证券业务收入 15.47 亿元
客户家数 756 家
审计收费总额 7.35 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务
司(含 A、B 股)
业,批发和零售业,水利、环境和公共设
审计情况 涉及主要行业
施管理业,电力、热力、燃气及水生产和
供应业,科学研究和技术服务业,农、林、
牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,
房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,
金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,
卫生和社会工作等
公司同行业上市公司审计客户家数 10
天健所首席合伙人钟建国,截至 2025 年 12 月 31 日,天健所共有合伙人 250
人,注册会计师 2,363 人,其中 954 人签署过证券服务业务审计报告。
天健会计师事务所经审计的 2025 年度收入总额为 29.88 亿元,其中审计业
务收入 26.01 亿元,证券业务收入 15.47 亿元。2024 年上市公司审计客户 756
家,审计收费总额 7.35 亿元。客户覆盖制造业,信息传输、软件和信息技术服
务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生
产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,
建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮
政业,综合,卫生和社会工作等多个行业。与公司同行业的上市公司审计客户
二、执业记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日)因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施
行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23
人次,未受到刑事处罚。
根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不
影响天健所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
三、人力及其他资源配备
天健所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司、国有
企业、出版传媒行业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。天健所建立
了完善的服务支持体系及专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险
管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术专家后台前
置,全程参与对审计服务的支持。
项目合伙人:马章松,1998 年起成为注册会计师,1998 年开始从事上市公
司审计,2009 年开始在天健事务所执业;近三年签署过时代出版、志邦家居等
上市公司审计报告。
项目签字注册会计师:刘波波,2020 年起成为注册会计师,2018 年开始从
事上市公司审计,2023 年开始在天健事务所执业;近三年签署过时代出版、工
大高科等上市公司审计报告。
项目质量复核人员:叶喜撑,2003 年起成为注册会计师,2003 年开始从事
上市公司审计,2001 年开始在天健事务所执业;近三年签署和复核了时代出版、
双飞集团、江淮汽车等上市公司审计报告。
天健所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。
四、质量管理水平
在 2025 年年度审计过程中,天健所就公司重大会计审计事项与专业技术部
及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
天健所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核
人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负
责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,天健
所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
审计过程中,天健所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内
部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
天健所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健所
质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范
围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;
其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰
当地执行审计程序。
天健所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务
所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的
接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方
面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成天健所完整、全面
的质量管理体系。基于该质量管理体系,天健所在近一年的审计过程中没有识别
出质量管理缺陷。
综上,2025 年年度审计过程中,天健所勤勉尽责,质量管理的各项措施得
到了有效执行。
五、审计工作方案
情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位
的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、
金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。
天健所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。天
健所就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与合理有序的时间安排,并且能
够根据计划安排按时提交各项工作。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天健所在信息安全管理中的责任义务。天
健所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制
度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检
查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
天健所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险
基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政
部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
八、总体评价
公司认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审
计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年报审计相关
工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
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