中望软件: 2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-22 20:14:51
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               广州中望龙腾软件股份有限公司
   广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请致同会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“致同所”)作为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。根
据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》,公司对致同所 2025 年年度审计过程中的履职情况进行评估,具体情况如下:
   一、资质条件
   致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所,2011 年经北京市财政局批准转
制为特殊普通合伙,2012 年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。
   截至 2025 年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人 244 名,注册会计师 1,361
名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
   致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元,其中审计业务收入 21.03 亿元,证券业务收
入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家,主要行业包括制造业,信息传输、
软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产供应业,交通运
输、仓储和邮政业,收费总额 3.86 亿元;2024 年年报挂牌公司客户 166 家,审计收费
   二、执业记录
   签字项目合伙人:余文佑,2010 年成为注册会计师,2014 年开始从事上市公司审
计,2016 年开始在本所执业;2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公
司审计报告 4 份。
   签字注册会计师:邵嘉碧,2014 年成为注册会计师,2012 年开始从事上市公司审
计,2014 年开始在本所执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市
公司审计报告 3 份。
   项目质量控制复核人:李炜,2002 年成为注册会计师,2003 年开始从事上市公司
审计,2001 年开始在本所执业;2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市
公司审计报告 2 份。近三年复核上市公司审计报告 3 份。
   项目合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施。受到证券交易所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分的具体情况见下表:
              处理处罚         处理处
序号     姓名                        实施单位    事由及处理处罚情况
               日期          罚类型
                                        因广州禾信仪器股份有限
                           监管    上海证券
                           警示     交易所
                                        程序执行不到位等
     签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,
未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
     三、质量管理水平
术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
目质量控制复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专
业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,
致同所就公司的所有重大会计审计事项均达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。2025 年年度审计过程中,
致同所按照规定进行了项目质量复核,能够保证项目质量。
以准则和事务所质量管理政策和程序为标准,严格检查,严格惩戒。
有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成致同所完整、全面
的质量管理体系。2025 年年度审计过程中,致同所勤勉尽责,质量管理的各项措施得
到了有效执行。
     四、工作方案
制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案,并依照工作方案独立开展审计工作,
审计工作围绕被审计单位的审计重点展开。致同所全面配合公司审计工作,充分满足
了上市公司报告披露时间要求。致同所制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够
根据计划安排按时提交各项工作成果。
  五、人力及其他资源配备
  致同所为公司 2025 年年度审计项目配备专属审计工作团队,核心团队成员均具备
多年上市公司服务经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目合伙人、项目现场
负责人由资深审计人员担任。致同所的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风
险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术专家后台前置,
全程参与对审计服务的支持。
  经评估,公司认为 2025 年年度审计过程中,致同所的人力及其他资源配备满足了
公司的服务需求。
  六、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了致同所在信息安全管理中的责任义务。致同所制定
了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审
计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱
敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
  致同所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金
和购买职业保险,致同所已购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元,职业保险购买符合
相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。致同所近三年已审结的与执业行为
相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
  八、总体评价
  公司认为致同所作为公司 2025 年度审计机构,认真履行审计职责,审计行为规范,
能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,表现出了良好的职业操守和
专业能力,出具的审计报告客观、完整、清晰,较好的完成了公司 2025 年度审计的各
项工作。
                            广州中望龙腾软件股份有限公司

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