晋拓股份: 董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告

来源:证券之星 2026-04-22 19:22:45
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      晋拓科技股份有限公司董事会审计委员会
  晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中汇会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”)为公司 2025 年度财务报告审计机
构及内部控制审计机构。公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职
守,认真履职,切实对中汇会计师事务所在公司 2025 年度的审计工作情况履行
了监督职责。具体情况如下:
  一、会计师事务所的基本情况
  (一)基本信息
  中汇会计师事务所,于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙,管理总部设立
于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证
券服务业务。注册地址:杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。
务所注重人才培养,截至 2025 年末拥有执业注册会计师 688 人,其中签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师 312 人。
  中汇会计师事务所 2025 年度经审计的收入总额:100,457 万元,其中,审
计业务收入:87,229 万元(含证券业务收入:47,291 万元),2024 年度上市公
司审计客户家数:205 家,审计收费总额 16,963 万元。这些上市公司主要行业
涉及制造业-电气机械及器材制造业、信息传输、软件和信息技术服务业-软件
和信息技术服务业、制造业-专用设备制造业、制造业-计算机、通信和其他电
子设备制造业、制造业-医药制造业等。
  项目合伙人、签字注册会计师:徐德盛,2015 年成为中国注册会计师,
  签字注册会计师:柳佳彬,2022 年成为中国注册会计师,2019 年起开始从
事上市公司审计工作。2022 年 8 月开始在中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
执业,2025 年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 0 家,
具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。
  质量控制复核人:潘高峰,2002 年成为注册会计师,2003 年开始从事上市
公司审计业务,2011 年 9 月开始在中汇会计师事务所执业;2024 年开始为公司
提供审计服务,近三年签署及复核过 4 家上市公司审计报告。
  中汇会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人
等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会审计委员会第十次会议审议通
过了《关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案》;2025 年 4 月 23 日,公司召开
第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘 2025 年度公司审计机构的
议案》;2025 年 5 月 28 日,公司召开 2024 年年度股东会审议通过上述议案,同
意聘任中汇会计师事务所为公司 2025 年度的财务报告及内部控制审计机构。
  二、审计委员会履行监督职责的情况
  根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对中汇
会计师事务所履行监督职责的情况如下:
  (一)公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会审计委员会第十次会议
审议通过了《关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案》,审计委员会对中汇会
计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充
分的了解和审查,认为其拥有证券、期货相关业务执业资格,能够满足为公司
提供财务报告审计和内部控制审计服务的资质要求。审计委员会同意续聘中汇
会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,并同意
将该议案提交公司董事会审议。
  (二)2025 年 12 月 25 日,审计委员会与中汇会计师事务所负责公司审计
工作的签字注册会计师及项目经理召开沟通会议,认真听取、审阅了中汇会计
师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料,对 2025 年年度审计工作的审
计范围、审计流程、审计重点、人员安排、工作进度等相关事项进行了沟通,
就审计的总体策略提出了具体意见和要求。
  (三)2026 年 4 月 22 日,审计委员会审议通过公司 2025 年年度报告及其
摘要、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
  (四)报告期间,不存在中汇会计师事务所未按要求实质性轮换审计项目
合伙人、签字注册会计师之情形。
  三、总体评价
  公司审计委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,充分发挥审计委员会的作用,对
会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事
务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地
出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
  公司审计委员会认为,中汇会计师事务所在执行公司 2025 年度各项审计工
作的过程中,能够遵守职业道德准则,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,
勤勉尽责,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年度报
告审计相关工作,出具的审计报告客观、准确、完整、清晰、及时,切实地履
行了审计机构应尽的职责。
                  晋拓科技股份有限公司董事会审计委员会

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