晋拓股份: 公司对会计师事务所2025年度审计履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-22 19:22:18
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             晋拓科技股份有限公司
  对会计师事务所 2025 年度审计履职情况的评估报告
  晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中汇会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”)为公司 2025 年度财务报告审计机
构及内部控制审计机构。公司对中汇会计师事务所在公司 2025 年度审计工作中
的履职情况进行了评估。经评估,公司认为中汇会计师事务所具备为公司提供
审计工作的资质和专业能力,在审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立
审计,勤勉尽责,公允地表达了意见。具体情况如下:
  一、会计师事务所的基本情况
  (一)基本信息
  中汇会计师事务所,于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙,管理总部设立
于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证
券服务业务。注册地址:杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。
务所注重人才培养,截至 2025 年末拥有执业注册会计师 688 人,其中签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师 312 人。
  中汇会计师事务所 2025 年度经审计的收入总额:100,457 万元,其中,审
计业务收入:87,229 万元(含证券业务收入:47,291 万元),2024 年度上市公
司审计客户家数:205 家,审计收费总额 16,963 万元。这些上市公司主要行业
涉及制造业-电气机械及器材制造业、信息传输、软件和信息技术服务业-软件
和信息技术服务业、制造业-专用设备制造业、制造业-计算机、通信和其他电
子设备制造业、制造业-医药制造业等。
  项目合伙人、签字注册会计师:徐德盛,2015 年成为中国注册会计师,
  签字注册会计师:柳佳彬,2022 年成为中国注册会计师,2019 年起开始从
事上市公司审计工作。2022 年 8 月开始在中汇会计师事务所执业,2025 年开始
为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 0 家,具有证券服务业务
从业经验,具备相应的专业胜任能力。
  质量控制复核人:潘高峰,2002 年成为注册会计师,2003 年开始从事上市
公司审计业务,2011 年 9 月开始在中汇会计师事务所执业;2024 年开始为公司
提供审计服务,近三年签署及复核过 4 家上市公司审计报告。
  中汇会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人
等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会审计委员会第十次会议审议通
过了《关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案》;2025 年 4 月 23 日,公司召开
第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘 2025 年度公司审计机构的
议案》;2025 年 5 月 28 日,公司召开 2024 年年度股东大会审议通过上述议案,
同意聘任中汇会计师事务所为公司 2025 年度的财务报告及内部控制审计机构。
  二、2025 年度会计师事务所履职情况
  公司已与中汇会计师事务所签订了 2025 年度审计业务约定书(以下简称
“审计业务约定书”)。中汇会计师事务所已经按照审计业务约定书,遵循《中
国注册会计师审计准则》和其他执业规范及职业道德规范,对公司 2025 年年度
财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具
了审计报告;同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查
并出具了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。
  经审计,中汇会计师事务所认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制,公允反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财
务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内
部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中
汇会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
  在执行审计工作的过程中,中汇会计师事务所及相关审计人员就独立性、
审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方
法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等方面与公司管理层和治理层进
行了沟通,并达成一致意见。
  三、公司对会计师事务所履职情况的评估
  公司对中汇会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过
往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提
供审计工作的资质和专业能力,能够满足本公司审计工作的要求。
  经评估,公司认为,中汇会计师事务所作为本公司 2025 年度财务报告审计
机构及内部控制审计机构,在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进
行独立审计,勤勉尽责,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司
确、完整、清晰、及时,切实地履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护
了公司及投资者的合法权益。
                       晋拓科技股份有限公司董事会

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