赛象科技: 审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告

来源:证券之星 2026-04-22 19:19:50
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       天津赛象科技股份有限公司审计委员会
对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告
   根据《中华人民共和国公司法》
                《中华人民共和国证券法》
                           《上市公司治理准
则》
 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
                       《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和
要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事
会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”) 2025
年度履行监督职责的情况汇报如下:
一、 会计师事务所基本情况
(一)机构信息
   容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通
合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证
券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至
   截至 2025 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 233 人,共有注册
会计师 1,507 人,其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
   容诚经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元,其中审计业务收入
   容诚共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务,审计收费总额 62,047.52
万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售
业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。
容诚对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
(二)聘任所履行的程序
  公司于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 16 日分别召开第八届董事会第二十
四次会议和 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机
构的议案》,同意续聘容诚为公司 2025 年度审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
  根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所
履行监督职责的情况如下:
(一)2025 年 4 月 11 日,公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘公司 2025
年度审计机构的议案》,董事会审计委员会对容诚会计师事务所的有关资料进行
了查阅及审核,包括但不限于执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保
护能力、独立性和诚信状况等内容。经审核,审计委员会认为:容诚会计师事务
所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信
状况,能够胜任审计工作。同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务报
告和内部控制审计机构,同意将该事项提交公司第八届董事会第二十四次会议审
议。
(二)2025 年 12 月 9 日,公司董事会审计委员会与容诚进行了第一次会议沟通,
对 2025 年度审计工作的时间计划等事项进行了交流,阐述了 2025 年度审计工作
的范围、参审人员及可能影响 2025 年度审计工作的关键因素。
(三)2026 年 4 月 10 日,公司董事会审计委员会审议通过公司 2025 年年度报告及
摘要、财务报告、内部控制评价报告等并同意提交董事会审议。
(四)2026 年 4 月 13 日,公司董事会审计委员会与容诚进行了第二次会议沟通,
就公司经营情况、审计程序、关键审计事项等进行了交流。
三、总体评价
  审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章
程》《审计委员会实施细则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计
师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进
行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计
报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
  审计委员会认为容诚在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独
立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年度审计
相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
                        天津赛象科技股份有限公司
                          董事会审计委员会

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