ST明诚: 武汉明诚文化体育集团股份有限公司关于受聘会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-22 19:18:04
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        武汉明诚文化体育集团股份有限公司
关于受聘会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
  武汉明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审众环会计
师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司 2025 年年度财务报
告和内部控制审计机构。公司对中审众环 2025 年度履职情况进行了评估,认为中
审众环审计资质合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责、公允表达了审计意见。
具体评估结果如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
  中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关
业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布
的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股
份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照财政部等有关要求转制为特殊普通
合伙制。
  截至 2025 年末合伙人数量 237 人,注册会计师数量 1,306 人,其中签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
证券业务收入 58,365.07 万元。
业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传
输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费 35,961.69
万元,文化、体育和娱乐业同行业上市公司审计客户家数 1 家,住宿和餐饮业同行
业上市公司审计客户家数 2 家。
  中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,
购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的
民事赔偿责任。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现
需承担民事责任的情况。
  (1)中审众环近 3 年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚 3 次、自律
监管措施 1 次、纪律处分 4 次、监督管理措施 10 次。
  (2)从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措
施 0 次,42 名从业执业人员受到行政处罚 13 人次、纪律处分 12 人次、监管措施
  (二)项目信息
  项目合伙人:廖利华先生,2008 年成为中国注册会计师,开始在中审众环从
事上市公司审计工作,2023 年起为公司提供审计服务,最近 3 年签署 3 家上市公
司审计报告。
  签字注册会计师:彭聪先生,2012 年起在中审众环从事上市公司审计工作,
上市公司审计报告。
  项目质量控制复核人:闵超先生,2003 年起成为中国注册会计师,开始在中
审众环从事上市公司审计工作,2024 年起为公司提供审计服务,最近 3 年复核 7
家上市公司审计报告。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自
然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证券交易场所、行业协会等
自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况,存在受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施的情况,具体如下:
 姓名       处理处罚日期           处理处罚类型   实施单位    事由及处理处罚结果
廖利华      2025 年 5 月 23 日   行政处罚     中国证监会      警告
  中审众环及项目合伙人廖利华先生、签字注册会计师彭聪先生、项目质量控制
复核人闵超先生不存在可能影响独立性的情形。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况评估
  中审众环按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他
执业规范,结合公司 2025 年年度报告工作安排,对公司 2025 年年度财务报告及
截至 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司控
股股东及其他关联方占用资金情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项
报告。
  在财务报表审计方面,中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制,公允反映了截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025
年度经营成果和现金流量。在内部控制审计方面,中审众环认为公司于 2025 年 12
月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制。中审众环对公司的财务报表和内部控制审计均出具了标准无
保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,中审众环根据准则要求,就会计
师事务所和相关审计人员的独立性、专业胜任能力、审计工作小组的人员构成、审
计工作范围、审计方案和计划、风险判断、风险评估程序、年度审计重点、审计调
整事项、初审意见、总体审计结论等与董事会审计委员会、经理层进行了充分沟通,
切实履行了审计机构应尽的职责。
  三、总体评价
  公司经评估和审查,认为中审众环在公司 2025 年年度报告审计过程中,坚持
以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成
了公司 2025 年年度报告审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、
公正、完整、清晰、及时。
                         武汉明诚文化体育集团股份有限公司

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