ST中迪: 中迪投资关于续聘2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告

来源:证券之星 2026-04-22 01:59:35
关注证券之星官方微博:
证券代码:000609        证券简称:ST 中迪         公告编号:2026-68
              北京中迪投资股份有限公司
 关于续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示:
具了带可持续经营重大不确定性的无保留意见。
于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。2025 年 5 月 13 日,
公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了前述议案,同意聘请立信会计师事务
所为公司 2025 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。
                                         《关
于拟变更公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。2026 年 2
月 4 日,公司召开 2026 年第一次临时股东会审议通过了前述议案,同意变更公
司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构为立信中联,审计费用 120 万元。
事务所的事项不存在异议。
理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。
   一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
   立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
                    (以下简称“立信中联”)是一家具
有证券期货从业资格的专业审计机构,注册会计师队伍从业经验丰富,具备为上
市公司提供审计服务的经验与能力。
   经北京中迪投资股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)第十一届董事
会第四次临时会议、2026 年第一次临时股东会审议通过,聘请立信中联为公司
审计工作进行过程中,立信中联的计划安排合理,各项工作认真负责,符合相关
法律法规的规定及本公司的各项工作要求。
   据此,经公司第十一届董事会第三次会议、第十一届董事会审计委员会 2026
年第二次工作会议审议通过,拟聘请其为本公司 2026 年度的财务审计机构及内
部控制审计机构。公司根据审计范围和审计工作量,参照有关规定和标准,确定
为 120 万元。
   二、拟聘任会计师事务所的基本信息
   (一)基本信息
司转制设立)。
号金融贸易中心北区 1-1-2205-1。
会计师数量 281 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 146 人。立
信中联会计师事务所 2025 年度经审计的收入 31,810.81 万元、审计业务收入
审计服务,审计服务收费总额 3,382.90 万元;主要行业涉及制造业、信息传输、
软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业、租赁和商务服务业、采矿业等。
   (二)投资者保护能力
   立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)根据有关规定投保注册会计师职业
责任保险,累计赔偿限额 6,000 万元,近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼
中承担民事责任的情况。
   (三)独立性
   立信中联及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行
     本项目审计工作时保持独立性,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
     独立性要求的情形。
       (四)诚信记录
       近三年立信中联因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、行政处理 5
     次、自律惩戒 3 次、纪律处分 2 次。
       (五)审计收费
       根据公司的业务规模、工作复杂程度等多方面因素,并以立信中联各级别工
     作人员在本期工作中所耗费的时间为基础,在充分保证审计工作质量的前提下,
     本期财务报表和内部控制审计费用合计为 120 万元(含年报审计费用 90 万元及
     内部控制审计费用 30 万元),与上年度持平。
       三、项目组成员情况
     从事上市公司或挂牌公司审计工作,从 2026 年开始为公司提供审计服务。东松
     先生近三年签署 3 家上市公司审计报告。
     年开始从事上市公司或挂牌公司审计工作,从 2026 年开始为公司提供审计服务。
     张妍女士近三年未签署上市公司审计报告。
     始从事上市公司审计业务,2018 年开始在本所执业,近三年复核 12 家上市公司
     审计报告。
       项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人除高凯先生受到 1 次处
     罚,其他人员不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业
     主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组
     织的自律监管措施、纪律处分。
       高凯先生收到监督管理措施的情况如下:
姓名     处理处罚日期           处理处罚类型   实施单位         事由及处理处罚情况
                                 中国证监会   中兴天恒能源科技(北京)股份公司 2019
高凯    2023 年 12 月 7 日   行政处罚
                                 北京监管局   年至 2020 年年度财务报表审计项目
  四、拟续聘会计师事务所履行的程序
次工作会议审议通过了《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构
的议案》,第十一届董事会审计委员会认为,立信中联具备证券从业资格,具有
为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够客观、独立地对公司财务状况及内
部控制情况进行审计,能够满足公司 2026 年度财务审计及内控审计工作要求,
同意续聘立信中联会计师事务所为公司 2026 年年度财务报告和内部控制审计机
构,并同意提交公司董事会审议。
续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意继续聘请立信中
联为本公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本项议案尚需提交公
司股东会审议通过。
  五、报备文件
监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证
件、执业证照和联系方式。
  特此公告。
                          北京中迪投资股份有限公司
                                董 事 会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示*ST中迪行业内竞争力的护城河较差,盈利能力较差,营收成长性一般,综合基本面各维度看,估值偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-