金埔园林: 上市公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-22 01:09:25
关注证券之星官方微博:
                金埔园林股份有限公司
      关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
  根据《中华人民共和国公司法》
               《中华人民共和国证券法》
                          《上市公司治理准
则》
 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
                       《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《金埔园林股份有限公
司章程》的有关规定,本着勤勉尽责的原则,恪尽职守、认真履职,现将对中兴
华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华所”)2025 年度履职评估
情况汇报如下:
  一、会计师事务所基本情况
  (一)基本信息
  中兴华会计师事务所成立于 1993 年,2000 年由国家工商管理总局核准,改
制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事
务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙
制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”(以下
简称“中兴华所”)。注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。
首席合伙人李尊农,执行事务合伙人李尊农、乔久华。2024 年度末合伙人数量
人数 522 人。2024 年收入总额(未经审计)203,338.19 万元,审计业务收入(未
经审计)152,989.42 万元,证券业务收入(未经审计)32,048.30 万元;2024 年
度上市公司年报审计 170 家,上市公司涉及的行业包括制造业;信息传输、软件
和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采矿业等,审计收费总额 22,297.76
万元。
  公司属于建筑业行业,中兴华所在该行业上市公司审计客户 5 家。
  中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元,购买的职业保险累计赔偿限额
  近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述
责任纠纷案中,中兴华会计师事务所被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任
部分承担连带赔偿责任。
  近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、行政监管措
施 18 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 1 次。48 名从业人员因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 14 人次、行政监管措施 41 人次、自律监管措施 5 人次、
纪律处分 2 人次。
  中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能
影响独立性的情况。
  (二)聘任程序
  公司于 2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第二次独立董事专门会议、第五届董事
会审计委员会第八次会议,2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十一次会议、
第五届监事会第十二次会议,2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会,审
议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中兴华所为公司 2025 年年
度审计机构,公司独立董事发表了同意聘任的专业意见,公司董事会审计委员会
对中兴华所的执业情况进行了事前审查,查阅了中兴华所及相关人员的资格证照、
相关信息和诚信记录等资料,经审慎核查并进行专业判断,一致认为中兴华所具
备为公司提供审计服务的资质要求和提供审计服务的经验与能力。
  (三)会计师事务所 2025 年度履职情况
  中兴华所按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其
他执业规范以及 2025 年年报工作安排要求,对公司 2025 年度财务报告进行了审
计,对公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计并出具了
内部控制审计报告,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他
关联方占用资金情况等进行了核查,并出具了专项报告。
  经审计,中兴华所认为公司的财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025
年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。公司按照《企业内部控制基本规范》
及相关指引规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。对此,中兴华
所出具了标准无保留意见的财务报告审计报告及内部控制审计报告。
  在执行审计工作的过程中,中兴华所和相关审计人员的独立性,审计工作小
组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法,年度审计
重点,审计调整事项,初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
  二、总体评价
  公司通过对中兴华所的审计工作进行监督及评估,认为其在公司 2025 年年
报审计过程中能够按照中国注册会计师执业准则,独立、客观、公允地进行审计,
勤勉尽责地履行审计职责,表现出了良好的执业操守和业务素质,较好地完成了
相关审计工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
                                 金埔园林股份有限公司

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示金埔园林行业内竞争力的护城河较差,盈利能力较差,营收成长性较差,综合基本面各维度看,估值合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-