华东重机: 关于续聘2026年度审计机构的公告

来源:证券之星 2026-04-22 01:08:10
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 证券代码:002685       证券简称:华东重机         公告编号:2026-017
           无锡华东重型机械股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示:
部控制审计机构。
法》(财会〔2023〕4 号)的相关规定。
  一、拟续聘会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期:2011 年 7 月 18 日
  组织形式:特殊普通合伙
  注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
  首席合伙人:钟建国
  截至 2025 年 12 月 31 日,天健所拥有合伙人 250 人,注册会计师 2,363 人,签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 954 人。
  天健所 2025 年度收入总额为 29.88 亿元(经审计,下同),其中,审计业务收入
为 26.01 亿元,证券业务收入为 15.47 亿元。2025 年本所上市公司年报审计客户家
数为 756 家,涉及的主要行业包括:制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应
业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,
房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,
卫生和社会工作等,审计收费总额为 7.35 亿元,本公司同行业上市公司审计客户家
数为 578 家。
  截至 2025 年末,天健所累计已计提职业风险基金 2 亿元以上,购买的职业保险
累计赔偿限额超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
  天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下:
原告     被告      案件时间              主要案情              诉讼进展
                           天健所作为华仪电气 2017 年度、
                                                已完结(天健所需在 5%
      华仪电气、                2019 年度年报审计机构,因华仪
投资者   东海证券、                电气涉嫌财务造假,在后续证券
      天健所                  虚假陈述诉讼案件中被列为共同
                                                按期履行判决)
                           被告,要求承担连带赔偿责任。
  上述案件已完结,且天健所已按期履行终审判决,不会对天健所履行能力产生
任何不利影响。
  天健所近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处
罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次,纪律处分 5 次,未受到刑事处
罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、
自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次,未受到刑事处罚。
  (二)项目信息
  基本信息           项目合伙人       签字注册会计师      项目质量复核人员
   姓名             章天赐           陈铭鸿          丁锡锋
何时成为注册会计师         2009 年       2020 年       2007 年
何时开始从事上市公
   司审计
何时开始在天健所执
    业
何时开始为本公司提
  供审计服务
近三年签署或复核上      签署 7 家上市公司、
                             签署 3 家上市公司   复核 4 家上市公司
市公司审计报告情况      复核 3 家上市公司
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到
刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受
到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
  天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立
性的情形。
  (1)审计费用定价原则
  主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作
员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素协商定价。
  (2)审计费用情况
  公司 2025 年度审计费用 135 万元,其中,年度财务报告审计费用 120 万元,内
部控制审计费用 15 万元。2025 年审计费用较上年降低的主要原因为 2025 年度审计
范围较上年有所缩小,主要体现在 2024 年底完成了数控机床板块的剥离,2025 年度
审计工作量和复杂程度随之同步降低,从而使审计费用得以合理下调。
  董事会提请股东会授权董事长按照专业服务所承担的责任和需投入专业技术的
程度,综合考虑参与工作员工的经验、工作时间等因素,与天健所协商确定 2026 年
度审计费用。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)董事会审计委员会审议情况
  公司于 2026 年 4 月 17 日召开审计委员会 2026 年第一次会议,审议通过了《关
于续聘 2026 年度审计机构的议案》,认为天健所在执业资质、独立性、专业胜任能
力、投资者保护能力等方面能够满足公司审计工作的要求。其在担任公司 2025 年度
审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,从专业角度维
护了公司及股东的合法权益,较好完成了 2025 年度的各项审计工作。为保持公司审
计工作的连续性和稳定性,综合考虑审计质量和服务水平,同意提请董事会续聘天
健所为公司 2026 年度审计机构,负责财务报告审计和内部控制审计。
  (二)董事会对议案的审议和表决情况
  公司于 2026 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关
于续聘 2026 年度审计机构的议案》,表决情况为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0
票回避。公司董事会同意聘任天健所为公司 2026 年度审计机构,负责公司 2026 年
度财务及内控审计,聘期为一年。
  (三)生效日期
  本次拟聘任 2026 年度会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自股东会
审议通过之日起生效。
  四、备查文件
特此公告。
                    无锡华东重型机械股份有限公司
                            董事会

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