史丹利: 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告

来源:证券之星 2026-04-22 01:00:27
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          史丹利农业集团股份有限公司
        董事会审计委员会对会计师事务所
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》和《公司章程》等规定与
要求,史丹利农业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤
勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,现将审计委员会对会计师事务所2025年度履
行监督职责的情况汇报如下:
  一、2025年年审会计师事务所基本情况
  致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)于1981年成立,
注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层。截至2025年末,致同
所从业人员超过六千人,其中合伙人244名,注册会计师1,361名,签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师超过400人。
  二、聘任会计师事务所履行的程序
  公司于2025年4月7日召开的第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通
过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,公司董事会审计委员会对致同所
的执业情况进行了充分的了解,在查阅了致同所及相关人员的资格证照、有关
信息和诚信记录等资料后,经审慎核查并进行专业判断,一致认可致同所的独
立性、专业胜任能力和投资者保护能力。董事会审计委员会向公司董事会提议
续聘致同所为公司2025年度审计机构。
  公司于2025年4月18日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于
续聘2025年度审计机构的议案》,董事会同意续聘致同所为公司2025年度审计
机构。
  公司于2025年5月13日召开的2024年度股东会审议通过了《关于续聘2025
年度审计机构的议案》,同意续聘致同所为公司2025年度审计机构。
  三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
  致同所作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,较好地完成了审
计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。致同所在开展公司年度审计工作
中,先后完成了如下工作:
  致同所与公司就2025年度审计工作计划进行了讨论,并就人员安排和构成
、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法等事项达成了一致。
  致同所就公司2025年度审计工作和公司董事会审计委员会经充分沟通和
讨论,共同编制确定了《史丹利2025年度财务决算审计工作方案》。
  公司听取了致同所关于2025年度审计预审情况的汇报,并就预审中关注的
风险领域、初步识别的关键审计事项进行了沟通。
  在致同所出具初步审计意见后,董事会审计委员会再次审阅了公司2025年
度财务会计报表及审计报告,重点就审计报告中的“关键审计事项”与会计师
进行了充分沟通,并对审计结果表示认可。
  基于上述监督过程,董事会审计委员会认为致同所在公司2025年报审计过
程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,按时完成了公司2025年财务报告
的审计,包括公司2025年12月31日资产负债表、2025年度利润表、现金流量表
和股东权益变动表及财务报表附注等。在审计工作中,致同所在以下方面表现
出良好的职业操守和业务素质:
  (1)独立性评价:致同所审计小组成员未在本公司任职并未获取除法定
审计必要费用外的任何形式的经济利益;致同所和本公司之间不存在直接或者
间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关系。
  (2)专业能力评价:致同所审计小组成员完全具备实施本次审计工作的
专业知识和从业资格,能够胜任本次审计工作。
  (3)审计工作计划评价:致同所通过初步调查,制定了总体审计策略和
具体的审计计划,为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。
  (4)审计程序评价:致同所在本次审计工作中实施的审计程序恰当、合
理,有效地对公司财务报表及其编制进行了风险评估,客观地对公司会计政策
选择和会计估计行为进行了评价。
 四、总体评价
  公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,充分发挥委员
会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期
间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、
客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职
责。
 审计委员会认为致同所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进
行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,能按时完成公司2025年年
度审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、公允、及
时。
                     史丹利农业集团股份有限公司
                          董事会审计委员会

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