航天南湖: 中信建投证券股份有限公司关于航天南湖电子信息技术股份有限公司2025年度持续督导现场检查报告

来源:证券之星 2026-04-22 00:34:51
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            中信建投证券股份有限公司
      关于航天南湖电子信息技术股份有限公司
  中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)作为航天南湖电子信息
技术股份有限公司(以下简称“航天南湖”或“公司”)首次公开发行股票并在
科创板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
                           (以下简称“《保
荐办法》”)以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》
等相关法规规定,已于 2026 年 4 月 16 日-17 日对公司进行了现场检查。现将本
次现场检查情况报告如下:
  一、本次现场检查的基本情况
  保荐人于 2026 年 4 月 16 日-17 日对航天南湖进行了现场检查,参加人员为
保荐代表人张冠宇、贺立垚。
  在现场检查过程中,保荐人结合航天南湖的实际情况,查阅、收集了航天南
湖有关文件、资料,与公司管理人员和员工进行了访谈,实施了包括审核、查证、
询问等必要程序,检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与
关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营
状况等情况,并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。
  二、对现场检查事项逐项发表的意见
  (一)公司治理和内部控制情况
  核查情况:
  保荐人查阅了航天南湖 2025 年度的股东会、董事会、监事会及董事会专门
委员会的会议文件,获取了公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和监事
会议事规则、信息披露制度、内部机构设置、内部审计制度等文件,对三会运作
情况进行了核查,并对部分董事、高级管理人员进行了访谈。
  核查意见:
规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责,公司章程、股东会议事规则、
董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行,公司内幕知情人管理制度已
经建立并有效执行,公司治理机制能够有效发挥作用;公司内部机构设置和权责
分配科学合理,内部控制制度能够有效执行。
  (二)信息披露情况
  核查情况:
  保荐人查阅了公司信息披露相关制度、信息披露文件及其他相关文件,对公
司信息披露制度的建立健全和执行情况、已披露公告与实际情况的一致性进行了
核查,并对其中重大事项进行了核查。
  核查意见:
依法公开对外发布各类定期报告及临时报告,确保各项重大信息的披露真实、准
确、完整、及时、公平,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  (三)公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来
情况
  核查情况:
  保荐人查看了公司主要经营场所、访谈了相关人员,查阅了公司主要管理层
人员名单、机构设置和运行文件、关联方资金往来、银行账户清单等。
  核查意见:
  航天南湖资产完整,人员、财务、机构和业务独立,截至本次现场检查日,
不存在公司依赖控股股东或资金被关联方占用的重大情况。
  (四)募集资金使用情况
  核查情况:
  保荐人取得了募集资金专户的资金使用清单、三方监管协议、银行对账单及
抽查了大额资金支出的相关银行凭证、合同文件;查阅了公司有关募集资金的对
外披露文件;对公司相关人员进行访谈,核查了募投项目的募集资金使用进度以
及项目建设情况,并对募集资金专户的大额资金使用项目和银行流水进行了核查。
  核查意见:
  航天南湖募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》等文件的
规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
  (五)关联交易、对外担保、重大对外投资情况
  核查情况:
  保荐人查阅了航天南湖 2025 年度的关联交易审议文件、关联交易相关制度
文件、定期报告及公告文件,抽查了相关交易合同,重点核查了重大关联交易的
相关文件及履行的决策程序,并对相关人员等进行了访谈。
  核查意见:
  航天南湖关联交易是进行正常经营管理所需要的,所签订的协议或合同定价
基础、方法合理、公平,符合公司全体股东利益,不存在损害公司和非关联股东
利益的情形,也不存在未经审批的重大关联交易事项。
  核查情况:
  保荐人查阅了航天南湖 2025 年度对外披露的公告、企业信用报告等相关文
件,并对相关人员进行了访谈。
  核查意见:
  核查情况:
  保荐人查阅了公司定期报告、银行账户资金流水,了解了公司的对外投资情
况,并对相关人员进行了访谈。
  核查意见:
  (六)经营情况
  核查情况:
  保荐人查看了公司的经营情况和财务报告,向公司高级管理人员访谈了解了
公司经营情况,查看了公司经营场所,并从公开信息查阅了同行业上市公司的相
关经营情况,基于行业公开材料等内容,分析了公司所在行业发展情况以及公司
主营业务开展情况。
  核查意见:
公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大变化;2025 年度,公司正
常开展生产经营活动,国内及军贸产品顺利交付,公司营业收入较上年同期大幅
增长;同时因交付产品结构差异,毛利率较上年同期有所增长,净利润同比实现
增长。
  (七)保荐人认为应予现场检查的其他事项
  无。
  三、提请上市公司注意的事项及建议
  (一)建议公司持续关注市场风险及经营风险,采取有效措施降低业绩波动。
  (二)建议公司继续严格执行上市公司信息披露相关制度,确保信息披露真
实、准确、完整、及时、公平。
  (三)建议公司持续、合理安排募集资金使用,有序推进募投项目的建设及
实施,确保募投项目按计划完成。
  四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易
所报告的事项
  本次现场检查未发现航天南湖存在根据《保荐办法》等相关规定应当向中国
证监会和上海证券交易所报告的事项。
  五、上市公司及其他中介机构的配合情况
  在保荐人本次现场检查工作中,航天南湖积极提供所需文件资料,安排保荐
人与航天南湖高级管理人员及工作人员的相关访谈以及实地调研,为保荐人的现
场检查工作提供便利。会计师、律师等相关中介机构配合情况良好。
  六、本次现场检查的结论
  通过现场检查,保荐人认为:航天南湖 2025 年度在公司治理和内部控制、
信息披露、公司的独立性以及与关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对
外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等相关规范性文件的重大事项。
  (以下无正文)
(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于航天南湖电子信息技术股份
有限公司 2025 年度持续督导现场检查报告》之签字盖章页)
  保荐代表人签名:
                张冠宇         贺立垚
                         中信建投证券股份有限公司
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