长城科技: 长城科技对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-22 00:16:37
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           浙江长城电工科技股份有限公司
       对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
  浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)作为公司2025年度审计
的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督
管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对
天健会计师事务所2025年度的审计工作的履职情况进行了评估,具体情况如下:
  一、会计师事务所的基本情况
事务所名称      天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期       2011年7月18日       组织形式       特殊普通合伙
注册地址       浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人      钟建国          上年末合伙人数量                 250人
上年末执业人     注册会计师                                 2,363人
员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                   954人
           业务收入总额              29.88亿元
           审计业务收入              26.01亿元
计)业务收入
           证券业务收入              15.47亿元
           客户家数                     756家
           审计收费总额                  7.35亿元
                        制造业,信息传输、软件和信息技术服务
                        业,批发和零售业,电力、热力、燃气及
司(含A、B                  管理业,租赁和商务服务业,房地产业,
           涉及主要行业
股)审计情况                  金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学
                        研究和技术服务业,文化、体育和娱乐
                        业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔
                        业,住宿和餐饮业,教育,综合等
           本公司同行业上市公司审计客户家数                578
   二、执业情况
项目组     姓名    何时成     何时开         何时开     何时开始    近三年签署或复核
              为注册     始从事         始在本     为本公司    上市公司审计报告
 成员
              会计师     上市公         所执业     提供审计       情况
                      司审计                  服务
项目合                                               签署了杭叉集团、
伙人/签    徐晋波   2002年   2000年       2002年   2025年   浙江美大、豪悦护
字注册                                               理等上市公司年度
会计师                                               审计报告
签字注                                               签署或复核万胜智
册会计     杨国庆   2015年   2014年       2015年   2020年   能、长城科技等公
师                                                 司审计报告
质量控
       毛硕     2015年   2013年       2024年   2025年   签署或复核上市公
制复核
                                                  司1家

   项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
      天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目
 质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
   三、2025年年审会计师事务所履职情况
   天健会计师事务所按照《审计业务约定书》的约定,对公司2025年年度财务
报表及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了相应报
告。在执行审计工作的过程中,天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人
员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、
审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分的沟通。
   四、公司对会计师事务所履职情况的评估
  公司认为天健会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方
案等能够满足公司2025年度审计工作的要求。天健在公司年报审计过程中坚持以
公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成
了公司2025年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完
整、清晰、及时。
                      浙江长城电工科技股份有限公司

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