嘉亨家化: 嘉亨家化股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-22 00:14:19
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                  嘉亨家化股份有限公司
   嘉亨家化股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称“容诚所”)作为公司 2025 年度财务及内部控制审计机
构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》,公司对容诚所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,
公司认为容诚所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意
见。具体情况如下:
   一、资质条件
   容诚所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于
事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京
市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。
   截至 2025 年 12 月 31 日,容诚所共有合伙人 233 人,共有注册会计师 1,507
人,其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
   容诚所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元,其中审计业务收入
   容 诚 所 共 承 担 518 家 上 市 公 司 2024 年 年 报 审 计 业 务 , 审 计 收 费 总 额
批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
   二、执业记录
   项目合伙人/项目签字注册会计师:李建彬,1995 年成为注册会计师并开始
从事上市公司审计,2019 年开始在容诚所执业,2022 年开始为嘉亨家化提供审
计服务,近三年签署过多家上市公司审计报告。
     项目签字注册会计师:王启盛,2013 年成为中国注册会计师,2010 年开始
从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚所执业,2022 年开始为嘉亨家化提
供审计服务,近三年签署过多家上市公司审计报告。
     项目质量控制复核人:林志忠,2012 年成为中国注册会计师,2012 年开始
从事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚所执业;近三年签署或复核过多家
上市公司审计报告。
     项目合伙人/项目签字注册会计师李建彬最近三年受到行政监管措施 1 次、
自律监管措施 1 次,未受过刑事处罚、行政处罚和纪律处分,具体详见下表:
姓名    处理/处罚日期   处理/处罚类型   实施单位     事由及处理/处罚情况
                                  就罗普特科技集团股份有限公司
                          厦 门 证 监 2020 年财务报表审计项目执业中存
李建彬                       局、上海证 在的问题,厦门证监局出具警示函监
    日、11 月 19 日 自律监管措施
                          券交易所    督管理措施、上海证券交易所出具监
                                  管警示。
     项目签字注册会计师王启盛、项目质量控制复核人林志忠近三年内未曾因执
业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
     容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注
册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情
形。
     三、质量管理水平
及时咨询,及时解决公司重点难点技术问题。
     容诚所制定了处理和解决意见分歧的程序。在意见分歧解决之前不得出具报
告。2025 年年度审计过程中,容诚所就公司的所有重大会计审计事项达成一致
意见,不存在意见分歧。
  审计过程中,容诚所实施完善的项目质量复核程序,主要包括项目内复核、
项目质量复核。项目内复核包括由项目负责经理、项目负责总监、项目合伙人组
成的项目内复核贯穿于业务承接到审计报告的现场和非现场全过程。项目质量复
核包括审计报告出具前的项目质量控制复核,在对总体审计策略的完整、审计程
序执行的充分适当、重点问题的判断处理正确、审计结论的恰当等复核后签发审
计报告。
  四、工作方案
情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位
的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、
金融工具、合并报表、关联方交易等。
  容诚所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。容
诚所制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工
作。
  五、人力及其他资源配备
  容诚所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备丰富的上市公司审计
经验,并拥有中国注册会计师专业资质。
  六、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了容诚所在信息安全管理中的责任义务。容诚所
制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,
在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检
查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
  容诚所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于 2.5
亿元,职业保险购买符合相关规定。
  近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,
判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚所共
同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在
已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
  八、公司对会计师事务所履职情况的评估
  经评估,公司认为容诚所在提供 2025 年度审计服务工作中,遵循独立、客
观、公证的原则执行审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司
清晰、及时,切实地履行了审计机构应尽的职责。
                              嘉亨家化股份有限公司

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