映翰通: 关于续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2026-04-21 23:18:23
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证券代码:688080     证券简称:映翰通         公告编号:2026-010
         北京映翰通网络技术股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
                     任。
  重要内容提示:
  ?拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
  一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期:2012 年 3 月 2 日(京财会许可【2011】0056 号)
  组织形式:特殊普通合伙企业
  注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
  首席合伙人:谭小青先生
  截至 2025 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注册会计师
  信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元(含统一经营),其中,审计业
务收入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度,信永中和上市
公司年报审计项目 383 家,收费总额 4.71 亿元,涉及的主要行业包括制造业,
信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、
燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑
业,采矿业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行
业上市公司审计客户家数为 255 家。
  信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额
和职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关
规定。
金融法院作出一审判决((2021)京 74 民初 111 号),判决本所就相应日期之后
曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担 0.5%的连带赔偿责任,金额为
级人民法院作出一审判决((2023)苏 05 民初 1736 号),判决本所承担 5%的连带
赔偿责任,金额为 0.07 余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
法院作出一审判决(
        (2025)藏 01 民初 11、12 号),判决本所承担 20%的连带赔
偿责任,金额为 0.15 余万元。本案已结案。
  除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民
事责任的情况。
  信永中和会计师事务所截至 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处
分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、
监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。
  (二)项目信息
  拟签字项目合伙人:毕强先生,1997 年获得中国注册会计师资质,1992 年
开始从事上市公司和挂牌公司审计,2009 年开始在信永中和执业,2026 年开始
为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
  拟担任项目质量复核合伙人:赵现波先生,2009 年获得中国注册会计师资
质,2004 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019 年开始在信永中和执业,
  拟签字注册会计师:唐守东先生,2007 年获得中国注册会计师资质,2006 年
开始从事上市公司和挂牌公司审计,2009 年开始在信永中和执业,2026 年开始
为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司 3 家。
     项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
     项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在执业行为受到刑事处罚,无受到
证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交
易场所、行业协会等自律组织的纪律处分等情况。受到证券交易场所的自律监管
措施情况如下:
序号    姓名      处理处罚日期          处理处罚类型   实施单位   事由及处理处罚情况
                                              因在执行赛克赛斯生物
                                              科技股份有限公司首次
                                       深圳证券   公开发行股票并在主板
                                       交易所上   上市审计项目时存在部
                                       市审核中   分程序执行不够充分等
                                         心    问题给予本所及签字注
                                              册会计师采取出具监管
                                              函措施的决定。
                                              因在执行青岛科凯电子
                                              研究所股份有限公司首
                                       深圳证券   次公开发行股票并在创
                                       交易所上   业板上市审计项目时存
                                       市审核中   在部分程序执行不够充
                                         心    分等问题给予本所及签
                                              字注册会计师采取出具
                                              监管函措施的决定。
                                              因在执行青岛科凯电子
                                              研究所股份有限公司首
                                       深圳证券   次公开发行股票并在创
                                       交易所上   业板上市审计项目时存
                                       市审核中   在部分程序执行不够充
                                         心    分等问题给予本所及签
                                              字注册会计师采取出具
                                              监管函措施的决定。
  信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、
                          《中国注册会计师独
立性准则第 1 号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情
形。
  (三)审计收费
税),内控审计费用为 15 万元(含税)。系按照会计师事务所提供审计服务所需
的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收
费标准确定。
     二、续聘会计师事务所履行的程序
公司 2026 年度会计师事务所的议案》,认为信永中和具有证券、期货等相关业务
执业资格,具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允
的审计服务,聘用其为公司 2026 年度财务审计及内控审计机构符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小
股东权益的情形。因此,同意续聘信永中和为公司 2026 年度财务审计及内控审
计机构,聘期一年。
于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》,同意公司续聘信永中和会计师事务
所(特殊普通合伙)为 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,
并同意将该议案提交股东会审议。
议通过之日起生效。
  特此公告。
                    北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

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