节能铁汉: 关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-21 23:16:56
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     关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
  中节能铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)聘请大
华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)
为 2025 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及公司《会计师事务所选聘制度》等法律法规、规
范性文件、证券交易所规则以及《公司章程》、《审计委员会议事规
则》等规定和要求,公司对大华会计师事务所 2025 年的履职情况进
行评估。经评估,公司认为大华会计师事务所在资质等方面合规有效
履职能够保持独立性、勤勉尽责、公允表达意见。现将公司 2025 年
度会计师事务所履职情况汇报如下:
  一、2025 年度会计师事务所基本情况
  大华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1985 年,2012 年 2
月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北
京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101,首席合伙人为杨晨辉。
截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人,注册会计师 887 人(其中:
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 人)。大华会计师事
务所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。2024 年度业务总收入
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  按照公司与大华会计师事务所签订的《审计业务约定书》,遵循《中
国注册会计师审计准则》(以下简称审计准则)的规定执行审计工作,
大华会计师事务所对 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、
年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现
金流量表以及财务报表附注进行了审计,同时出具了 2025 年内部控制
审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、关于公
司募集资金 2025 年度存放与使用情况的鉴证报告、营业收入扣除情况
的专项审核说明、2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融
业务的专项说明。
  在执行审计工作过程中,大华会计师事务所就相关审计人员的独立
性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点、审计调整事
项、初审意见等与公司管理层、董事会审计委员会进行了沟通。
  三、总体评价
? ?公司认为大华会计师事务所在资质条件、执业记录、质量管理水平、
工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等
方面能够满足公司 2025 年度审计工作的要求,在 2025 年度审计过程中
坚持以公允、客观的态度进行独立审计,按时完成了公司 2025 年年度
报告审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、
清晰、及时。
  特此报告。
                  中节能铁汉生态环境股份有限公司
                                  董事会

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