洲明科技: 2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-21 23:11:58
关注证券之星官方微博:
               深圳市洲明科技股份有限公司
  深圳市洲明科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)作为公司 2025 年度审计机构。根据
财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》,公司对天健所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认
为天健所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具
体情况如下:
  一、资质条件
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)成立于2011
年7月18日,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号,首席合伙人
为钟建国先生,拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2025年12月31
日,天健合伙人数量为250人,注册会计师2,363人,其中签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师954人。2024年度上市公司(含A、B股)审计客户共计756
家,收费总额人民币7.35亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,信息传输、
软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、
热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金
融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、
体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等。本公司同行
业上市公司审计客户578家。
  注:天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年经审计业务收入为29.69亿元。
                                      何时开
项目         何时成为     何时开始     何时开始     始为本
                                               近三年签署或复核上市
 组   姓名    注册会计     从事上市     在本所执     公司提
                                                公司审计报告情况
成员          师       公司审计       业      供审计
                                      服务
项目                                             兆驰股份、全志科技、章
     康雪艳   2009 年   2008 年   2009 年   2021 年
合伙                                              源钨业、开立医疗等
                             -1-

项目
质量
                                                 圣诺生物,博威合金,雄
控制   沈佳盈     2003 年   2001 年   2003 年   2024 年
                                                  帝科技、奥普智能等
复核

签字                                               兆驰股份、全志科技、章
     康雪艳     2009 年   2008 年   2009 年   2021 年
注册                                                源钨业、开立医疗等
会计                                               洲明科技、章源钨业、森
     孙惠      2017 年   2016 年   2017 年   2021 年
师                                                 鹰窗业、全志科技等
    二、执业记录
    上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
督管理措施,也不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
    三、质量管理水平
按时解决公司重点难点技术问题。
    天健所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人
或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责
人,在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中,天健所就
公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
    审计过程中,天健所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内
部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
    审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰
富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展
审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
                               -2-
  天健所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健所
质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范
围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;
其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰
当地执行审计程序。
  天健所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内
部管理制度和政策,这些制度和政策构成天健所完整、全面的质量管理体系。2025
年年度审计过程中,天健所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
  四、工作方案
况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的
审计重点展开,其中包括收入确认、资产减值等。
  天健所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。天
健所制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工
作。
  五、人力及其他资源配置
  天健所配备专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,
并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合伙人由资深审计服务合伙人担任。
  天健所的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、
金融工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审
计服务的支持。
  六、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了天健所在信息安全管理中的责任义务。天健所
制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,
在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检
                  -3-
查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
  上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿
元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保
险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
                      深圳市洲明科技股份有限公司董事会
                -4-

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示洲明科技行业内竞争力的护城河一般,盈利能力一般,营收成长性良好,综合基本面各维度看,估值合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-