海南瑞泽: 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

来源:证券之星 2026-04-21 21:17:52
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   海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会审计委员会
       对会计师事务所履行监督职责情况报告
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定
和要求,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则,客观评估会计师事务所的履职情况,并认真履行对会计
师事务所的监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监
督职责的情况汇报如下:
  一、会计师事务所聘任及基本情况
于公司续聘会计师事务所的议案》,同意公司聘任中审众环会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司 2025 年度审计机构。2025 年 5 月
  中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相
关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会
发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发
行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制
为特殊普通合伙制。截至 2025 年 12 月 31 日,中审众环合伙人数量 237 人、注
册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
  二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
  根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定,公司董事会审计委员会对会
计师事务所履行监督职责的情况如下:
  (一)2025 年 4 月 8 日,公司召开第六届董事会审计委员会第四次会议,
审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,公司董事会审计委员会对中
审众环的从业资质、专业能力及独立性等进行了认真审查,并对其审计工作情况
及质量进行了综合评估,认为:中审众环具备为公司提供审计服务的资质、经验
和专业能力,满足公司年度审计工作的需求。中审众环在公司 2020-2024 年财务
报表审计和各专项审计过程中,坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表
审计意见,切实履行了审计机构的职责。因此,董事会审计委员会同意续聘中审
众环为公司 2025 年度审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。
  (二)2026 年 2 月 9 日,公司董事会审计委员会委员与年审会计师以及公
司独立董事、董事会秘书、财务负责人、审计部门负责人,对审计人员的独立性
进行了审核,对公司 2025 年度审计范围、时间及人员安排、审计工作重点、关
键审计事项等进行了沟通,同意并确认公司 2025 年度财务报告审计的工作计划。
  审计过程中,公司董事会审计委员会委员根据审计进度,通过现场、电话等
方式跟进审计工作计划的进程,严格要求中审众环按照工作计划合理安排审计工
作,保证报告质量,并确保在预定时间出具初步审计意见。
  (三)2026 年 4 月 8 日,在中审众环出具初步审计意见后,公司董事会审
计委员会委员与年审会计师及公司其他相关人员,对公司 2025 年度审计基本情
况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行
了沟通。审计委员会认为:经中审众环初步审定的 2025 年度财务会计报表可以
提交审计委员会进行审议,审计委员会对中审众环拟对公司财务会计报表出具的
审计意见无异议。
  (四)2026 年 4 月 11 日,公司召开第六届董事会审计委员会第九次会议,
审议通过了公司《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司
              《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
等,并同意将上述议案提交公司董事会审议。
  综上,公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,对中审众环
的相关资质和执业能力进行了审查,认为中审众环具备良好的资质条件,在审计
过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素
质,按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作,审计行为规范有序,出具
的审计报告客观、完整、清晰、及时,切实履行了审计机构应尽的职责。审计委
员会通过持续督促,确保会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,
有效履行了监督职责。
                     海南瑞泽新型建材股份有限公司
                        董事会审计委员会

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