赛分科技: 苏州赛分科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-21 19:06:13
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              苏州赛分科技股份有限公司
  苏州赛分科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“容诚”)作为公司 2025 年度审计机构。根据财政部、
国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚 2025 年度审计过程中的履职
情况进行了评估。具体情况如下:
   一、会计师事务所的情况
  (一)基本信息
  容诚由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于
事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京
市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。
  (二)人员信息
  截至 2025 年 12 月 31 日,容诚共有合伙人 233 人,共有注册会计师 1507
人,其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
  (三)业务规模
  容诚经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元,其中审计业务收入
  容诚共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务,审计收费总额 62,047.52
万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售
业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。
容诚对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
  (四)投资者保护能力
  容诚已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿
元,职业保险购买符合相关规定。
  近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作
出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和
容诚共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损
失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判
决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
  (五)诚信记录
  容诚(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行
政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律
处分 1 次。
事处罚 0 次、行政处罚 4 次(共 2 个项目)、监督管理措施 20 次、自律监管措
施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。
  二、2025 年度会计师事务所履职情况评估
  (一)人力及其他资源配置情况
  容诚配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,
并拥有中国注册会计师等专业资质。容诚建立了完善的服务支持体系及专业的后
台支持团队,包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可
持续发展服务等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计服务的支持。
  项目合伙人:沈在斌,1997 年成为中国注册会计师,2012 年开始从事上市
公司审计业务,2021 年开始在容诚执业,近三年签署过多家上市公司审计报告。
  项目签字注册会计师:张伟,2013 年成为中国注册会计师,2009 年开始从
事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚执业,近三年签署过 3 家上市公司审
计报告。
  项目签字注册会计师:陈武略,2020 年成为中国注册会计师,2015 年开始
从事上市公司审计业务,2020 年开始在容诚执业;近三年签署过多家上市公司
和挂牌公司审计报告。
  项目质量复核人:朱佳绮,2007 年成为中国注册会计师,2007 年开始从事
上市公司审计业务,2019 年开始在容诚执业,近三年复核过 7 家上市公司审计
报告。
  项目合伙人沈在斌、签字注册会计师张伟、签字注册会计师陈武略、项目质
量复核人朱佳绮近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措
施和自律监管措施、纪律处分。
  容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情
形。
  (二)审计工作方案及其实施
  在审计过程中,容诚针对公司的服务需求及实际情况,制定全面、合理、可
操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括
收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联
方交易、租赁业务等。容诚全面配合公司审计工作,充分满足了公司报告披露时
间要求。容诚就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与合理有序的时间安排,
并且能够根据计划安排按时完成各项工作。
  (三)审计质量管理水平
咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
  容诚制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人
或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责
人。2025 年年度审计过程中,容诚就公司的所有重大会计审计事项达成一致意
见,无不能解决的意见分歧。
  审计过程中,容诚实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部
复核、项目质量复核。
  容诚质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。容诚质量
管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内
已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性监控;其
他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当
地执行审计程序。
  容诚根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所
的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接
受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面
都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成容诚完整、全面的质
量管理体系。基于该质量管理体系,容诚在近一年的审计过程中没有识别出质量
管理缺陷。
  综上,2025 年年度审计过程中,容诚勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了
有效执行。
  (四)信息安全管理
  公司在合同中明确约定了容诚在信息安全管理中的责任义务。容诚制定了涵
盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审
计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、
脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  经评估,公司认为:容诚的专业资质符合相关法律、法规、规范性文件的有
关规定,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在公司审计过程中坚持以
公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,较好地完
成了公司 2025 年年度审计相关工作,出具的各项报告能够客观、真实地反映公
司的财务状况和经营成果,切实地履行了审计机构应尽的职责。
    苏州赛分科技股份有限公司

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