光华股份: 浙江光华科技股份有限公司对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-21 18:23:58
关注证券之星官方微博:
   浙江光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)作为公司 2025 年度财务报
表和内部控制审计机构。根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定,公司对天健会计师事务所
   一、2025 年年审会计师事务所基本情况
   (一)会计师事务所基本情况
  事务所名称                   天健会计师事务所(特殊普通合伙)
  成立日期       2011 年 7 月 18 日       组织形式             特殊普通合伙
  注册地址                 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
  首席合伙人          钟建国           上年末合伙人数量              250 人
                         注册会计师                       2,363 人
上年末执业人员
   数量
             签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                     954 人
              业务收入总额                      29.88 亿元
              审计业务收入                      26.01 亿元
 计)业务收入
              证券业务收入                      15.47 亿元
                客户家数                       756 家
(含 A、B 股)审
计情况                            制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
              涉及主要行业           批发和零售业,水利、环境和公共设施管理
                               业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科
                               学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文
                        化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁
                        和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、
                        仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等
             本公司同行业上市公司审计客户家数                     578 家
                                         何时开始       近三年签署
                       何时开始从    何时开始
项目组          何时成为注                       为本公司       或复核上市
       姓名              事上市公司    在本所执
 成员          册会计师                        提供审计       公司审计报
                        审计        业
                                          服务         告情况
                                                    签署或复核
项目合伙                                                超过 10 家
       陈彩琴    2006 年   2004 年   2006 年   2024 年
  人                                                 上市公司审
                                                     计报告
                                                    签署或复核
签字注册
       邹树梅    2021 年   2016 年   2021 年   2024 年     3 家上市公
 会计师
                                                    司审计报告
项目质量                                                签署或复核
控制复核   倪侃侃    2002 年   2000 年   2002 年   2022 年     5 家上市公
  人                                                 司审计报告
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第
十次会议,审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》,同意续
聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。独立董事就该聘任事项予以事
前认可并发表明确同意意见。2025 年 4 月 28 日,公司 2024 年度股东会同意续
聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
   二、2025 年年审会计师事务所具体履职情况
  根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范的相关规定及公司 2025
年报工作安排,天健会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31
日财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况、2025 年度募集资金存放与使用情况等出具了专项报告。
  经审计,天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制,客观反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状
况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会
计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
  在执行审计工作的过程中,天健会计师事务所根据审计准则要求,就会计
师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风
险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审
意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
   三、总体评价
  公司认为:天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的
态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025
年度报告的审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、
清晰、及时。
                             浙江光华科技股份有限公司
                                            董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示光华股份行业内竞争力的护城河较差,盈利能力良好,营收成长性一般,综合基本面各维度看,估值合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-