*ST华微: 吉林华微电子股份有限公司关于2024年度内部控制审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明的专项审核报告

来源:证券之星 2026-04-21 03:27:58
关注证券之星官方微博:
           关于吉林华微电子股份有限公司
                    消除情况的专项说明
    中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
  ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层       邮编:100073
电话:(010) 51423818                传真:(010) 51423816
         中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
         ZH O N G X I N G H U A CE RT I F I E D PU B L I C AC C O U N TA NT S LL P
         地 址 ( l o c a t i o n ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O     B 座 20 层
         电 话 ( t e l ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8  传 真 ( f a x ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
                  关于吉林华微电子股份有限公司
                     消除情况的专项说明
                                                 中兴华专字(2026)第 00001461 号
吉林华微电子股份有限公司全体股东:
   我们接受委托,审计了吉林华微电子股份有限公司(以下简称“华微电子公司”
                                     )
意见的内部控制审计报告(中兴华内控审计字(2026)第00000069号)。华微电
子公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性业经北京国府嘉盈会计师事
务所(特殊普通合伙)审计,并由北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)于
   参照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——审计类第 1 号》的要
求,我们就导致华微电子公司2024年12月31日财务报告内部控制非标准审计意见
的审计报告所涉及事项在2025年12月31日已消除的情况说明如下:
   一、上期非标事项的具体内容
   华微电子公司2024年12月31日的财务报告内部控制被出具了否定意见。具体
内容如下:
   截至 2024 年12月31日,华微电子公司控股股东上海鹏盛科技实业有限公司
(以下简称“上海鹏盛”)及其关联方非经营性占用华微电子公司149,067.82万元
资金。华微电子公司未能制定有效的资金催收内控制度保障资金及时偿还,也未
能实施有效措施敦促公司控股股东履行资金占用偿还责任。
                              第 1 页 共 2 页

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示*ST华微行业内竞争力的护城河一般,盈利能力较差,营收成长性一般,综合基本面各维度看,估值偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-