ST围海: 关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-21 03:06:04
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            浙江省围海建设集团股份有限公司
      关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告
  浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“华兴所”)作为公司 2025 年度财务报告和内部控制
审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治
理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求,公司对华兴所
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于 1981 年,
隶属福建省财政厅。1998 年 12 月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华
兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013
年 12 月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月,更名为华兴
会计师事务所(特殊普通合伙)。
  华兴所为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山
大厦 B 座 7-9 楼,首席合伙人为童益恭先生。
  截至 2025 年 12 月 31 日,华兴所拥有合伙人 73 名、注册会计师 332 名,其中签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185 人。
  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度经审计的收入总额为 40,375.59 万元,
其中审计业务收入 39,762.33 万元,证券业务收入 24,121.82 万元。2025 年度为 96 家
上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业(包括计算机、通信和其他
电子设备制造业,化学原料和化学制品制造业,电气机械和器材制造业,专用设备制
造业,医药制造业等)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,交通运
输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,电力、热
力、燃气及水生产和供应业,建筑业,住宿和餐饮业,房地产业,水利、环境和公共
设施管理业等,审计收费总额(含税)为 14,723.06 万元,其中本公司同行业上市公
司审计客户 1 家。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第二十三次会议,又于 2025 年 5
月 20 日召开了 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,
同意续聘华兴所为公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计机构。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及
公司 2025 年年报工作安排,华兴所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对控股股东及其他关联方占用资金情
况等进行核查并出具了专项报告。
  经审计,华兴所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及
母公司经营成果和现金流量;公司保持了有效的财务报告内部控制。华兴所出具了标
准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,华兴所就会计师事务所和相关
审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的
测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层
进行了沟通。
  三、公司对会计师事务所履职情况的评估
  公司认为:华兴所在公司 2025 年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独
立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年报审计相关
工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
                             浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
                                二〇二六年四月十七日

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